你好 你的收入一次确定的可以的
老师我物流公司开了500万收入,买车400万其他票100万,请问400万车可以一次坐进费用,还是每月摊销,每月摊销,我成本不够利润超高,我利润怎么可能这么高哦,请问固资一次性扣除,是在企业所得说那里填吗,
老师,请问土方转运费现在进行结算,能一次性进成本吗?还是需要通过长期待摊费用进行按月摊销呢?不到100万
老师,您好!我公司与软件公司签订合同78万,今年1月份支付23.4万,以前会计的账务处理: 借:长期待摊费用 22.07 应交税费-应交增值税-进项税1.33 贷:银行存款 23.4 请问一下,现在又要支付一次进度款,23.4万,请问还是这么做账吗?为什么不能做进无形资产里呢?
老师,向您请教一个问题。公司2018年12月有一笔主营业务成本做了长期待摊费用并且做了长期摊销,当时银行支付了款项未挂往来单位。 2020年11月需要调整分录做主营业务成本并加上往来单位。 2018年做的分录是借方:长期待摊费用 应交税费-应交增值税进项税额 贷方:银行存款 请问一下这个分录长期待摊费用应该怎么调整至主营业务成本并且挂上往来单位呢?谢谢
老师我们是一家新企业,三月份第一次做账,所有费用进长期待摊费用,现在四月份需要摊销,我是按照/3/12吗也就是三年,每年12个月,因为我是从三月开始做账不是一月,我不能确定,所以问一下
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?