你好,如果你确定了摊销的时间的话,就是你那个算法。

老师们,我是一家新企业,第一个月做了100多万长期待摊费用费用,那我第二个月做账开办费是一次性计入当期损益,还是分三年摊销?比较纠结
老师,长期待摊费用可以三个月一起分摊吗?因为这次上海疫情,财务进项票资料都没有带回家做账,现在费用我都放在长期待摊费用,进项还没有入账,本来想分摊,一想进项票没入账的话长期待摊费用是不准的,不能入管理销售费用,想下个月拿到进项发票一起分摊,这样就是下个月分摊两个月内容,可以吗
老师我们是一家新企业,三月份第一次做账,所有费用进长期待摊费用,现在四月份需要摊销,我是按照/3/12吗也就是三年,每年12个月,因为我是从三月开始做账不是一月,我不能确定,所以问一下
老师我们是新设公司,三月第一次出报表,费用都放长期待摊费用,现在出四月报表,分摊长期待摊费用是/3/12吗?因为不是从一月份做账的,是从三月份,三年12个月这样对吗
老师我们是开业一年多的新企业,第一次做22年度的汇算清缴,我们22年一月份的工资是进长期待摊费用开办费的,每月摊销,没做在应付职工薪酬里面,现在汇算清缴自然人个调税里面1—12月的数据缺这个一月份的进长期待摊费用的这一块,我怎么调整呢
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
那老师摊销是都进管理费用呢,还是要根据性质入管理,销售,财务费用
你好,这个根据业务性质,要么记到管理费用里面,要么记到销售费用里面,但是一般都是记到管理费用里面的。
老师我们长期待摊费用还有一笔财务费用是负的,因为一季度有利息收入,也进财务费用负数吗
你好同学,如果是利息的话,是要记财务费用负数。
老师,如果我不按照性质,全部放管理费用开办费可以吗
你好,这个不能随便放的,你看咱企业里,你到底是筹备期还是运营期呢。