预付账款 挂预付账款下面这个
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
老师,有个问题请教一下,预付了货款但是账是等发票回来商品已经入库再做得,那我是做预付账款,还是简略的做成借库存商品,贷银行存款?
购买商品,商品收到已入库,但是发票未到,货款已经支付,内账怎么做分录 如果是 借库存商品 贷银行存款,那库存商品是含税金额?
请教老师:公司是预付了货款,但是因为疫情,货很早就收到了,但是发票迟迟末到,但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗:借:库存商品-暂估 贷:预付账款 收到发票后我是不是应该:借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:预付账款(红字)然后再做一笔 借:库存商品 贷 预付账款
老师好,我们公司销售设备后期供试剂,我们进价设备10万,该设备卖给另一个公司5万,但是后期该设备需要的耗材我们是有一点点利润的,这种情况税务是认可的吧?
老师,想问下中国工商企业银行的这个撤销预约撤销成功是付款成功没呢?
老师小规模纳税人应交税费有余额 重新建账后如何结转
老师 本单位是增值税一般纳税人 2025年3月销项税47907元整 2025年3月进项税53985.17元整 月底了销项税和进项税,分录怎么写?需要结转吗?
成本核算中,毛利润和毛利润占比的算法, 是按含税合同价及含税成本价?还是按不含税合同价及不含税成本价? 含税:比如合同价113万,成本56万。含税及不含税算出来毛利率不一样,以哪个为准? (一般纳税人)
老师, 2024年度预提费用现在没回票,是不是汇算清缴纳税调增?
工资预提比实际发放少了,汇算清缴怎么填
知道主营业务收入,怎么求税额?一般纳税人
老师,我想问下,我们企业现在想添加去年的研发支出,想问下这个国税从哪里进去
供应商开材料发票单位是立方米,我们开给客户的发票也是按立方米为单位的,但是我们收货按吨磅秤的,出库也是按吨磅秤,那我可以按吨出入库做账吗?拉材料的车磅好重量卸货会告知我们吨数的。