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甲企业为增值税一般纳税人,主营二手车交易,2017年2月取得含税销售额206万元;除上述收入外,该企业当月又将本企业于2007年6月购入自用的一辆货车和2010年10月购入自用的一辆货车,分别以10.3万元和22.6万元的含税价格出售,假设本月没有其他业务,且可抵扣的进项税额为15万元,计算甲企业当月的应纳增值税。

2020-10-31 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-31 13:59

你好,需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2020-10-31 14:29

计算甲企业当月的应纳增值税。 206/1.03*1.5%+10.3/1.03*2%+22.6/1.13*13%-15

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快账用户5396 追问 2020-10-31 14:31

为什么206是乘1.5%?

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齐红老师 解答 2020-10-31 14:31

收购2收车按照1.5计税额的

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快账用户5396 追问 2020-10-31 14:34

计算结果为负,意思是当期应纳增值额为零吗

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齐红老师 解答 2020-10-31 14:40

是的有留底税额本期不交税

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相关问题讨论
你好,需要计算做好了发给你
2020-10-31
你好,则该企业当月应纳的增值税为( )万元。 (206%2B10.3)/(1%2B3%)*3%%2B33.9/(1%2B13%)*13%
2020-02-21
同学你好,题目不完整吧?
2021-12-27
206/1.03*2%加10.3/1.03*2%加33.9/1.13*13% 你好 安这个缴纳的
2022-09-22
同学你好,答案正在整理中,请稍等
2022-11-11
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