同学,你好
不是。用固定资产清理来做

老师没有计提过折旧的车辆报废卖了 ,怎么做分录的 ,我问了两个老师,两个老师的回答都不同,把我问晕了,我不知道该怎么办 ?一个老师是让我借银行存款,借管理费用,贷固定资产 。而另一个老师是让我借其他业务成本,贷固定资产;借银行存款贷其他业务收入 。我究竟要怎么做呢?我们只是个小商贸公司,我是做内账的 。
用公账转入个人银行卡购买车辆,这个分录是不是,借:其他应收款-某某名 贷:银行存款
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好?或者有没有其他分录
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
公司买电,然后有部分卖出去了,可以这样写分录吗吗,买入时,借管理费用,贷银行存款 卖出时,借其他业务成本,贷管理费用 收到款时,借银行存款 贷其他业务收入
老师,公司的实收资本是慢慢分次实缴的,到12月底时,已实缴了一部份资金,我按次先把实缴的这部分的印花税先交了,后面如果再有实缴到时再申报,这样操作可以吗?
老师你好,我们公司有个返聘的,但是医保大病救助18元,缴纳个税,请问老师能不能在个税里面填呀?急急
公司注销 没有业务 就有几千块钱的工资 和10000元的其他应款,需要都结清才能注销嘛
公司一般纳税人加小规模一共10几家,用一个IP地址申报增值税、开票、企业所得税,个税,是不是容易被监控。那为什么代理记账的可以
你好 老师 长期待摊费用一般什么时候开始摊销 装修估计2-3年 中途有开票的情况 三四百万的装修费
请问老师,同两个股东有两家公司,现在还有一个公司准备不生产产品了,都到一个公司生产了,那资产能不能合并,账务上应该要怎么弄?
请企业招用登记失业半年以上的,减免的7800元增值税请问如何进行账务处理
老师,一批电脑固定资产是2024年11月26日验收,12月10日开的发票,什么时候是入账日期?
工会经费去应付职工薪酬的借方值,还是贷方值
请问老师,客户自己提供了一款主材,其他都是我们提供,这种情况如何签合同,对账,开票!发票开产品,不是加工,如何体现产品金额不含材料款?