餐饮发票都是普票,进项税不能抵扣的

我们是酒店行业,酒店向提供充电宝服务,充电宝公司需要我们开具发票,发票项目:现代服务-服务费。 请问酒店的发票可以开具这个项目吗?
我们服务业 酒店开餐饮发票给我们 我们能做进项成本票吗 ,酒店给我们开发票,我们给客户开经理代理服务服务
我们酒店接了一个团队,要求餐饮发票由我们酒店开具,钱也是打我们酒店,但实际用餐是在我们酒店外包的宴会厅,我们要求宴会厅开餐费发票给我们抵,这个发票能做成本吗?
我们是酒店行业,住客住满客房,又来的团队安排别的酒店,我们给客户开发票,其他酒店给我们开发票,我们要做收入吗
我们酒店要付给对方佣金,对方开给我们其他服务费发票,我可以做佣金发票吗?
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
可以做成本吗
我开经理代理服务服务怎么开呀
按照差额开票
可以的,可以作为成本的