你好,同学。 你这是按销售旧房进行处理的,相关的利得要正常交相关的所得税处理的,并入企业利润一并交纳的。
老师,我公司因城镇整体规划,收到政府拨付的搬迁补偿款3000万元,现公司新建厂房已完工,老厂房由政府收回,请问会计和所得税怎么处理?具体分录要怎么做?
一、M公司应得政府拆迁补偿款2.67亿元,该地由A公司取得开发权。M公司与A公司共同出资方式,设立新的B房开公司,具体完成该地块开发,M公司以全部补偿款入股,持有B公司30%的股权,届时M公司从B公司收回投资本息的方式,就是分回9300平米办公用房。 M不参入B公司的具体经营管理,亦不分享B公司的其他利润。这个怎么进行税务处理呢 二、M将在本市的其他不动产,亦折价给B公司,再换取B公司新开发的办公楼计2万平米(完成后,M公司共从B公司获得2.93万平米办公楼)。 M公司换出的不动产共7处,总评估价约5.74亿元,拟置换的办公楼仍然按每平米2.87万元计价。 2.置换的旧房产已使用27~30年,M公司按25年折旧,目前账面净值可忽略不计。 3.有4处房产账面原值为8100万元,评估值3.5亿元;两处房产因历史原因财务资料缺失,无法查出原值,评估值2.64亿元;最后一处房产无完整产权手续,账面未入账,评估值0.6亿元。这个怎么进行税务处理呢
老师,您好,现在有一个实务需要咨询!具体业务:公司是建筑施工企业,3月份新增一项业务,买卖水泥,我公司向水泥厂买进水泥,然后,销售给合作的施工单位,不是主营业务,我公司不存在库存,水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日,购进水泥,价款600万元,已收到发票450万元并付款(不含税金额)。水泥已全部移交给施工单位,有移交清单,现在只收到施工单位226万元,票已开。增值税税率13%,账务都在6月份处理,现在账务处理:1、购进水泥,收到发票并付款,借:其他业务成本 450万 借:应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷:银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位,收到226万,借:银行存款 226万 贷:其他业务收入 200万 贷:应交税金/应交增值税_销项 26万 ,现在出现,1成本与收入不匹配,2、未来开票部分,购进的也没有入账,销售出去的也没有入账,请问:针对此业务怎么做账?凭证如何出?
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师,请问下面的题分录怎么写?16.12月17日,经董事会决定,公司出资20000.00元,投资东莞恒企木制品加工厂40%股份。投资部汤凡申请支付该笔款项,经审批后,出纳办理了电汇转账付讫,手续费15.00元银行直接划扣。17.12月17日,计提本月员工社保、住房公积金公司承担部分。18.12月17日,税局划扣当月员工社保费用和住房公积金共计52705.36元,由银行直接划款支付。19.12月18日,仓库收到深圳市利华商贸有限公司因质量问题退货的商品,仓库叶志华验收合格入库,开具了销售退货单和增值税专用负数发票,发票上注明:货款50336.00元,增值税额6543.68元,价税合计5687968元;银行存款支付此次退货的金额。20.12月18日,经检查发现,深圳市利华商贸有限公司因质量问题退货的商品是3日广东天力皮具工贸有限公司送来的,采购部劳灵与广东天力皮具工贸有限公司商议退货,广东天力皮具工贸有限公司同意我司将有质量问题商品退回,且银行存款支付采购退货款,并开具增值税专用负数发票给我司。
老师计提社保的时候一项一项分着计提,还是直接来总数计提
老师,我找了一份工作,他实习期是两个月,但是我26年6月份才毕业,我现在入职两个月后就要签劳动合同,今年9月到第二年6月的规划,怎么和HR聊,毕竟我没有毕业证,如果在此期间签劳动合同,毕然我的应届生就没有了。怎么和HR规定我的实习期,以及实习期结束之后的内容啊?
计算外贸企业的税负,要算上外贸开票收入来计算税负吗?
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一般纳税人,贸易公司,如果购进的东西,入了库存,但是自用了,这种情况怎么处理?然后要进项转出么
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老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?