学员您好,关于您的问题解答如下: 如果不用了,转入固定资产清理 祝您学习愉快,工作顺利,一帆风顺

固定资产折旧完了,账目怎么处理?
固定资产如果折旧完了怎么处理,就是账面按年限已经折旧完了,
固定资产折旧完了需要怎么处理
折旧完了固定资产怎么做账务处理
老师,固定资产折旧完了,固定资产还在使用,需要怎么做相应的账务处理,科目怎么写
保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
如果还在使用呢?
折旧已提完,应停止计提该设备的折旧,设备可继续使用。即已计提完折旧但仍然使用的固定资产,不在计提折旧...账务上不需做处理,因为,既不需要计提折旧,也不需做固定资产清理处理。待设备报废时,做固定资产清理即可,即在报废时按固定资产清理处理账务。
希望可以帮助到您
固定资产清理的时候,会计分录怎么写?
借:固定资产清理 借:固定资产减值损失 借:累计折旧 贷:固定资产借:现金等 贷:固定资产清理将固定资产清理余额转入营业外收入/支出 借:固定资产清理 贷:营业外收入 或: 借:营业外支出 贷:固定资产清理
如果固定资产原值10000,残值500,折旧完,固定资产清理的时候,没有卖,直接扔掉。那么会计分录是这样:借 :固定资产清理 500,借:累计折旧 9500 贷:固定资产10000。 借:营业外支出 500 贷:固定资产清理 500。这样写对吗?
对的,您的理解正确
好的,谢谢老师
您太客气了,祝您学习愉快,工作顺利