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现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了

2026-01-14 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-14 08:26

2021年1月份还是2026年1月份的

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快账用户7035 追问 2026-01-14 08:28

26年1月份啊,我们24年底才成立

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快账用户7035 追问 2026-01-14 08:30

我这样子可以吗,然后1月把这个红冲了,然后再据票做正确的

我这样子可以吗,然后1月把这个红冲了,然后再据票做正确的
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齐红老师 解答 2026-01-14 08:32

收到发票放到之前的凭证后面

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2021年1月份还是2026年1月份的
2026-01-14
函调与补单:按要求补全去年 5 - 8 月未开票收入对应的原材料领料单、入库单,配合流程推进。 进销存乱象:梳理差异,优先和供应商协商更正送货单日期,留存沟通记录。 调整入库时间: 账务:小企业准则直接当期调,用 “主营业务成本” 等科目;企业准则通过 “以前年度损益调整” ,最终结转 “利润分配 - 未分配利润” 。 税务:调整后整理资料(合同、更正单据等 ),主动和税务沟通说明。 后续:建全进销存、单据审核制度,要求供应商按实填单,定期对账 。
2025-06-06
您好,最后是报销多了吗还是
2023-07-17
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
 你好;    你7月发货 给你的客户; 那供应商是先销售材料给你; 你拿着加工是吗   
2022-07-20
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