你好,不合规的,存在风险的
请问一下比如a公司欠了b公司的货款,然后b公司又欠了c公司的货款,到时候a公司直接开支票给c公司,然后a公司又不是c公司的客户,那到时候开的支票抬头又是a公司的,那到时候我做账的时候又怎样冲平跟b公司的账,银行那边有没有给到什么收据之类的证明是三方之间的交易
老师,请问,公司发票开给A公司抬头,收款方B公司抬头,那我做账的时候,直接把AB两个关联公司调平一下,冲销,这种做法符合规定吗?
老师,我想请教一个问题,就是做账的时候发现付款抬头和对方给我们公司的开票抬头不一致,这种情况怎么处理呢
老师,我问下我收到的进项票是公司抬头,但是对公付款是付给的个人,我做账时公司和个人两个往来科目过渡下,互相对冲掉这笔款,像这种付给个人发票是公司抬头的属于正常现象吗?
老师,我上个个月做一个员工报销时发票审核没注意搞错抬头了,总公司的抬头做在分公司报销了,那这个月还有报销金额一样,抬头开的分公司,我能分公司不做报销了,把上个月分公司的账调整下,借:其他应付款,贷:银行存款,这个月借:管理费用,贷:其他应付款上个月其他应付款金额吗?然后上个月开的总公司抬头的发票这个月重新在总公司报销做账吗?
老师 这题不会 麻烦讲解一下
老师,商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,当月销售次月结账开票,账务和税务上的处理
螺丝刀入账放到管理费办公费还是材料费
货已收到,发票还未到,到月底是否应该先暂估入库?
老师,请问新开的工厂,新车间的隔墙改造费用,地坪漆费用应计什么科目?
老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,账务处理
请问因其他权益工具投资,对方宣告分配现金股利和发放现金股利,发生的汇兑差额,是不是计入其他综合收益
老师,这个月有留底抵欠税还需要计提吗?还是直接计提用负数表示?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
应该是发票开出的抬头方付款,才可以的,对吗?那如果只能B公司付款,需要做些什么,才能看起来比较合理的解释呢?
你好,起码要有付款委托协议。
好的,谢谢老师。还有一个问题,请问,往来账款年底之前是不是需要清理一下,就是应收的要开出去发票,应付的要问供应商要发票,其他应收应付也不能挂账太多,是吗?
你好,是的没错,要清理下
好的,税务那边有没有一个金额底线,就是往来账目上面挂账不超过多少,不会有税务风险,有这种说法吗
你好,没有金额标准的。
好的,谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星好评,谢谢