同学你好 没收到得红冲,或者现在打款
老师好:公司成立时,实收资本200万,会计分录是借:银行存款 200万贷:实收资本200万 实际没有收到,现在银行账和实际银行对不上,怎么调
老师,以前注册的时候实收资本有200万,但是账上没做,那么现在更正分录怎么做的呢直接借银行存款,贷实收资本还要调整吗
老师 甲实缴资本400万 乙实缴资本200万,工商变更及实缴为甲实际500万 丙100万 请问做账时:借:实收资本-乙200 贷:资本公积 200 借:银行存款 贷:实收资本丙100 实收资本甲100
老师,问一下,银行存款190多万(实际银行只有3千多,实收资本在刚成立时存了200万,当时取出来花了,但是各种原因,没正确记账,现在所有的附件在内账中要已经被销毁了),实收资本200万,预付账款3万多,未分配负四千多,账是平衡的。预付账款可以结转到成本利润中,过段时间要注销,银行和实收资本两个数要怎么处理?
12月支付的伙食费200万 但实际的成本是190万 对方收到200万后会把10万的现金退回 请问这个差额用什么会计分录呢? 当时我计提成本的时候 借:主营业务成本190万 贷:应付账款190万 实际支付时 借:应付账款200万 贷:银行存款200元 中间这个差额我如何做会计分录好呢?
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
公司是2010年六月注册的,可以这样操作吗?
能不能现在把款补齐
可以,你现在打款补齐就行了
老师还要麻烦你,因为是2010年的钱,现在补上,属不属于资金占用,需要交税吗
之前计入实收资本交印花税了吗?没交的话直接申报就行了
印花税交过了
那直接投资了就可以了