同学你好 没收到得红冲,或者现在打款

老师好:公司成立时,实收资本200万,会计分录是借:银行存款 200万贷:实收资本200万 实际没有收到,现在银行账和实际银行对不上,怎么调
老师,以前注册的时候实收资本有200万,但是账上没做,那么现在更正分录怎么做的呢直接借银行存款,贷实收资本还要调整吗
老师 甲实缴资本400万 乙实缴资本200万,工商变更及实缴为甲实际500万 丙100万 请问做账时:借:实收资本-乙200 贷:资本公积 200 借:银行存款 贷:实收资本丙100 实收资本甲100
老师,问一下,银行存款190多万(实际银行只有3千多,实收资本在刚成立时存了200万,当时取出来花了,但是各种原因,没正确记账,现在所有的附件在内账中要已经被销毁了),实收资本200万,预付账款3万多,未分配负四千多,账是平衡的。预付账款可以结转到成本利润中,过段时间要注销,银行和实收资本两个数要怎么处理?
12月支付的伙食费200万 但实际的成本是190万 对方收到200万后会把10万的现金退回 请问这个差额用什么会计分录呢? 当时我计提成本的时候 借:主营业务成本190万 贷:应付账款190万 实际支付时 借:应付账款200万 贷:银行存款200元 中间这个差额我如何做会计分录好呢?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
公司是2010年六月注册的,可以这样操作吗?
能不能现在把款补齐
可以,你现在打款补齐就行了
老师还要麻烦你,因为是2010年的钱,现在补上,属不属于资金占用,需要交税吗
之前计入实收资本交印花税了吗?没交的话直接申报就行了
印花税交过了
那直接投资了就可以了