你好,这个是你们支付出去的多付了,是不是没有从个人工资里面扣除?

老师,我问一下,其他应付款余额在贷方而且是负数表示什么啊,是对方欠我们的钱的意思是吗?
老师,其他应付款报表显示负数,余额贷方,是表示多收到的钱吗?这个钱数刚好跟我扣的社保个人应收的部分对上
老师,刚接回来一个公司,他们的资产负债表其他应收款、其他应付款是负数表示,我的财务软件没有负数表示的(其他应收款是负数会自动归到其他应付款)。那这样的话我的2021年起初资产总额,跟2020年的期末总额不一致,咋办?
老师,这个其他应收款借方的负数,是表示我们要付给对方的款吗?
老师你好,想请教一下,我们公司其他应付款应收个人承担部分社保现在是借方数,是不是表示我们代扣个人社保部分,扣多了。
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
就是公司买了系统软件。收银的,这个挂什么费用啊,怎么写分录,老师。
老师,有个问题想问下,我们法人卖车给公司,不是公司股东,然后呢法人的车买进来82万,卖出去,102万,然后被税务局查到了,进来发票102万,因为我们不知道购进来是82,法人高价卖给我们了,被查了,钱也给了法人102万,然后税务局只认70万,这差价32万件我们作为分红处理,可是不是股东,怎么办
老师,建筑劳务公司开票金额30万,却发了40多万劳务费人工费,因为还没总包那边还没让开票所以未开票,但工人干了活就要工资,请问计提人工成本高于营收可以吗?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算个什么问题?
老师,请问9月计提的所得税费用,10月发票开回来了怎么处理?
老师,公司网络安装费,预存话费。挂什么科目啊,怎么写分录
老师,我们公司给法人转了一笔钱,20万,但他不是股东,是法人,这笔钱要缴纳什么税?
企业库存现金一般保留多少合适?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算不算问题?
对,付出去的,工资里扣的
是不是你们单位还没有从工资里扣出来。
扣出来了,
扣了100,你们交那也是100吗?
扣了100,实际缴纳50
那其他应付款贷方有余额才对。
借应付职工薪酬贷其他应付款100, 借其他应付款50贷银行存款不是这样吗?
老师,我做到其他应收款款里了,对不起我刚说错了,其他应收款是负数
那就是多扣除了个人的 需要还回去
下个月,不扣了
也是根据企业情况而定的,
那就挂账 缴纳之后就是平的
对的,老师
那就是多扣除的 多扣除了
是的,老师
提前一个月扣,企业不垫款,这样可以吗
你好 可以的 最后一致就可以
好的,老师,谢谢
不用客气的 应该的