借方表示申报多了,计提少了

计提社保分录如下: 借:管理费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分) 贷:其他应付款-社保 老师,这个分录是啥意思?其他应付款在贷方是啥意思
老师您好,个人部分社保社保也是公司承担,借:营业外支出 贷:其他应收款—代扣个人代扣 这样做对吗?
老师,我想问一下,我们公司有个外聘的老师,他的社保个人部分也是公司承担,那计提工资时,个人部分是按其他应收款还是做 成应付职工薪酬-社保?
老师好,我想请问下,社保个人承担的部分是用 其他应收款 还是其他应付款呢,一般在用哪个?
你好 我现在其他应收款 个人社保代扣借方余额为2520.42 是不是应该等于下个月社保核定单上的个人代扣部分?
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师这个是因为有人挂靠我们公司的社保,我们公司代收代付社保,申报多了,是有这部分挂靠的人,计提的少是因为他们不在我们公司员工的花名册,这种情况怎么办
下次叫他把多交的补过来就是了
是次月计提的表上和上月申报的数挤平是吧,老师,不管挤到那个员工的身上
需要具体到每个员工的哈,
明白,可不可以理解成数小的话分摊给少数人,数大的话分摊给大部分人
因为不一定是每个人都多交,而且多交的金额可能不一致
其实这个也不能说是多交了,实际上就是由于有挂靠人员,少计提了这部分人员的
那你下次补计提就是了
老师这个我只需要把申报的和计提差额补提上就行了是吧,可是我们代收代付的社保费,单位承担的部分不是不准确了是吧
那个先计算准确在做账哈