借方表示申报多了,计提少了

老师好,我想请问下,社保个人承担的部分是用 其他应收款 还是其他应付款呢,一般在用哪个?
你好 我现在其他应收款 个人社保代扣借方余额为2520.42 是不是应该等于下个月社保核定单上的个人代扣部分?
你好老师,我们单位社保是单位全额缴纳,就是说,应该扣的个人部分,也是单位缴纳,这样社保的会计分录是:计提借:管理费;贷:应付职工薪酬-社保, 缴纳借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应付款(个人负担部分) 贷:银行 我的问题来了,就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢?还有员工的实发工资是5000个人不算,按六千的基数缴纳社保,个人扣款部分应该是666元,这样会缴纳个税吗?
老师你好,想请教一下,我们公司其他应付款应收个人承担部分社保现在是借方数,是不是表示我们代扣个人社保部分,扣多了。
老师你好,我们公司有部分人因为承担不了社保,社保由公司承担,我把这部分社保费做成福利,那么会导致其他应收款社保部分余额为负数,这种正常吗,老师(实际收回的社保费小于应收部分)
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
老师这个是因为有人挂靠我们公司的社保,我们公司代收代付社保,申报多了,是有这部分挂靠的人,计提的少是因为他们不在我们公司员工的花名册,这种情况怎么办
下次叫他把多交的补过来就是了
是次月计提的表上和上月申报的数挤平是吧,老师,不管挤到那个员工的身上
需要具体到每个员工的哈,
明白,可不可以理解成数小的话分摊给少数人,数大的话分摊给大部分人
因为不一定是每个人都多交,而且多交的金额可能不一致
其实这个也不能说是多交了,实际上就是由于有挂靠人员,少计提了这部分人员的
那你下次补计提就是了
老师这个我只需要把申报的和计提差额补提上就行了是吧,可是我们代收代付的社保费,单位承担的部分不是不准确了是吧
那个先计算准确在做账哈