是去税局那边代开吗,这个收回之前联次带上去税局那边,说开红字就可以,之后找税局要退税申请表。你申报退税

老师,我6月份代开了一张1个点的专票,我七月份冲红了。然后我七月份又升为了一般纳税人,我冲红的那张发票的税额要怎么退税。
老师,10月代开了一张发票,11月份客户想红冲点,关于退税和红冲,我应该怎么操作,流程是什么
老师,请问一下,我们是销售方,11月份开出的电子专票10万,客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲,只冲5千。现在怎么开红冲发票,具体如何操作
食品销售行业,我是一般纳税人10月分给客户开了一张普票,11月份客户退了240袋酱牛肉,因为我们内勤给客户开的销售单子是按折扣开的,所以我在开发票红冲不回来这部分退货240袋的金额,所以我把10月份给客户开的发票全部红冲了,11月补开的10月份的发票,但这张发票是扣除了这240袋产品数量,,金额,之后的 请问我11月份怎么做账,成本怎么冲减,税什么的怎么处理,
老师好,我们公司12月开给客户的专票已经被认证抵扣了,现在客户又要求红冲掉这张发票?可以红冲吗?如果一定要红冲该怎么操作?
我公司是中标单位,该项目分为财政补贴部分和自筹部分,中标后把项目分包给其他公司,请问客户自筹部分的货款不经过我公司账户直接转给分包公司合理不?
支付品牌服务费怎么做账
老师您好!增值税已经申报,用补提当月印花税,这种情况下不影响纳税申报表吧
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
老师,增值税申报表有增值税,有城建税,为啥教育费附加是0,地方教育费附加是0
退税申报时,汇率是当月第一日还是当月第一个工作日?
老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
是去注册地的税务局,还是去领票的税务局
你去哪里代开就去哪里开红字