同学你好 垫支以后 后期要不回来了吗?

建筑行业,前期垫支给分包单位借款,付款依据有收据、工程借款合同。后期工程款到账,要如何完善前期借款合规合理化??
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2 000 000元,分包单位期末按进度结算工程价款。 公司用存款向分包单位预付工程款1 000 000元。 月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200 000元,收到分包单位开出增值税专用发票。(9%) 按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1 000 000元。以银行存款支付分包单位款1 000 000元
公司是一般纳税人建筑公司, 如下业务的账务处理是否对?? 1月预先收到发包方汇来第一期工程款100万,未开具发私服,分录如下: 借:银行存款100万 贷:合同负债100万 2月补开发票: 借:合同负债100万 贷:应交税费-应交增值税-销项8.26 贷:合同结算91.74 5月申请第二期工程款300万,开具发票,但未收到工程款,分录如下: 借:应收账款300万 贷:应交税费-应交增值税-销项24.77 贷:合同结算275.23 6月收到第二期工程款,分录如下: 借:银行存款300万 贷:应收账款300万
2007年1月1日,企业向银行借入期为2年的款项200000元,年利率为9%,合同规定每年年末支付借款利息,到期还本。该借款全部用于固定资产建设,工程07年末完工。为简化核算,分别编制借入、按年计息、到期还本的分录。
事业单位,对一处产权不属于本单位的文物进行修缮,修缮工程外包给建筑公司,根据合同支付工程款10万,请问账务如何处理
蓝田县那里能找到工作。
找郭老师,我们抖音平台有店,有人买了99元的劵,和9.9的劵,这个收入怎么出账?
@董孝彬老师,别的老师别回答
本月先申报了增值税,纳税15000,已经扣税款,接着同一个税期内又申报了出口退税可抵扣9千,正常来说应该交6000对吧,可是已经交了15000了,得向专管员申请多交的9000了么,出口退税的6000抵税不能用到下期是吧
老师,如果公司基本户的钱直接转给公司的某个人,但是这笔钱是用作公司进货的。小规模的公司,他就是没有进货的发票。这样的事每个月都会发生一两万的金额。必须是打给个人。能成本吗?
老师,您好,我们出口一个样品,没有收客户钱。只收了客户300美金运费,不报关,这个运费公户付300美金并且开票,那怎么确认收入?
我有一个项目,异地工程,公司这边说是不能抵完我所交的9个点,就算我有进项多也不能抵完,只能抵6个点,要满足税负,税务局有这个要求吗?
入住园区增值税可以减免吗,这种方法可行性强吗
老师,请问这类自产自销的普通发票进行抵扣时,是按几个点?是不是跟自己是几个点一般纳税人对应?
合同签订之后,没实施,或者实施一半就不用了,或者有优惠,怎么处理?
老师你好,月底工程款回来了,怎么完善前期垫支流程手续
垫资要 银行回单 协议 公司内部审批流程 对方收据
老师,账务挂在其他应收款么?
账务挂在其他应收款