同学,你好
你是问什么税?

老师,我有一家建筑公司的,之前预付了工程款给劳务公司,劳务公司也给我开了发票,做到工程施工劳务费里,可后来这个工程合同没有签订下来 ,现在公司要注销了这个工程施工还挂在工程施工的借方,我要怎么处理,才能顺利注销
老师:请问一下,企业录用退役军人,享受税收优惠,我申报增值税的时候退役军人的的“在职本企业工作时间(月)”,我填了43个月或者36个月后提示“在本企业工作时间(月)必须是【1至12】的正整数” 不然就不能保存 那个是什么意思啊?或者需要填多少?实际入职年限有43个月了。
老师,这里我没读懂读透,买卖装修的房屋是指的哪一类房屋呢?买房子现在要不就是精装房,要不就是二手房或者清水房,那个合同上面的成交价不就是总价款了吗?至于我有没有重新装修这个他怎么知道呢?或者说在我过户,或者说在我办好了新房的不动产权证以后我再施工装修什么的,这个装修费用就不用加进去了啊
老师,我公司是建筑公司一般纳税人,有一异地施工项目已经竣工验收了,现在是结算期,施工合同签的是5170多万元,外经证按合同填的也是5170多万元,现实际结算才4900多万元,还有后来加的工程活900多万是没有签合同的,签的协议,请问我要怎么做来处理呢?
老师麻烦问一下。施工合同我们是23年签订的,签订合同之后开出去了很多发票,但是我们实际成本并没有发生很多,可以先暂估上费用吗,然后等24.5.31之前这部分暂估的成本有发票的就冲暂估,没发票的再调增可以吗
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致