同学您好,是可以这样做的
老师你好,我们公司是做项目工程的,就是人脸识别之类,直接购买的商品和材料,我看见以前的财务,是借:主营业务成本,贷:银行或者现金。因为购买的商品和材料配件是直接用在工程里面的。没有库存在仓库。还有购买商品和材料时,或者商品发生损坏退回给厂家时发生的运费都是直接计入主营业务成本吗?还有一个问题就是有些商品购买了,放在仓库里面的。没有领出去用,月末不用结转吧?谢谢老师
#提问#请问老师,我们是外贸公司出口销售眼镜,我们购买一批价格贴,卡牌,用在眼镜上,没有算到商品成本里。我现在做,周转材料-低值易耗品贷银行,借销售费用,贷周转材料可以吗?
老师好,我公司目前主要是车辆维修业务, 问题1维修车辆的工具,(例如扳手那些)购入借:周转材料_低值易耗品. 贷:银行存款. 领用时。 借管理费用_低值易耗品摊销。 贷:周转材料_低值易耗品。 问题2购买材料,例如电线电缆购入时。 借:库存商品. 贷:银行存款。 他们一般是项目做完一起回来冲账,结算时直接 借:主营业务成本_材料费。 贷:库存商品。 问题3 以上操作对吗?不对希望老师指出,非常感谢
甲上市公司为增值税一般纳税人,企业的原材料采用实际成本法核算,商品售价不含增值税,商品销售成本随销售同时结转。2021年11月1日,企业“原材料”账户的账面余额为100万元,“存货跌价准备一原材料”账户贷方余额为10万元。2021年11月发生的有关采购与销售业务如下:11月8日,甲公司向C公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明售价为100万元,增值税额为13万元;甲公司收到乙公司开出的不带息银行承兑汇票一张,票面金额为113万元,期限为2个月;该批商品控制权已转移给C公司,(5)销售给C公司的商品由于存在质量问题,C公司要求在价格上给予5%的折让,甲公司同意并办妥手续,开具红字增值税专用发票。资料(5)的会计分录是: 借:主营业务收入5 应交税费一应交增值税(销项税额)0.65 贷:应收票据5.65。 我的问题是资料5贷方为什么是应收票据?不是应收账款?
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
前期电费是预付充值的,现在开具发票分摊费用怎么写摘要?
我收到0.01到账做会计凭证做哪里?抖音打款测试的
承兑汇票金额 26700 贴现银行到账 27600 银行为什么多到账了 900 这 900 怎么做分录
鸡排腿 去皮鹌鹑蛋流通环节税率?
老师,我想请问,我8月5号发生一次油费100,8月15号发生一次油费150元,我于8月20号统一开票250元………这种情况下,我也没有跨月开票报销,如果予以报销,合理吗??? 我家会计讲实报实销,是一笔对应一笔,8月5号应开票100,8月15应开票150…这样不符合权责发生制?
老师,如果一个员工含社保个人部分工资是4000,扣社保个人部分实发3500,计提工资,和计提社保,这两部分正确分录分别是
老师 我们分所参与项目投标 中标了支付中标服务费(钱有分所转入总部 再由总部支付给招标平台),对应的发票 总部做账使用了,现在分所说费用实际是有他们付的款 他们也需要发票入账,这种情况怎么处理
一般纳税人广告牌制作税率是多少?
贸易的开票开什么类目
老师你好,如果在3家公司任职,一家公司工资是6000元,另外2家各1000元,9月说要实行强制缴纳社保,这个社保要怎么缴纳?