你好,当月采购设备未到,预付采购款。不用暂估入账,
老师,请问我们是先开票请款,后发货。但是对应我们当月采购设备未到,预付采购款,这种需要暂估入库结转成本吗?
老师,我们外购的货物已经销售出去了,但采购的发票还没有收到,当时只是暂估入库的,那销售出去以后结转成本也是按暂估的结转吗?
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
请问,对于预收货款了,对方让我们先开票,但是还没发货,这种情况,成本应该当期结转,还是等到实际发货了再结转?
老师,请问我们采购支付预付款是借:预付账款 贷:银行存款,那收货入库,但未收到对方发票,分录怎么做?
老师你好,我想问一下我这个月给库房付了货款,但是要下个月才能开票给我,这两个月的分录该怎么做?
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但是我们采购这些设备是对应一个项目出去的,这个对应的项目当月已经先开票请款再发货的,所以导致不一致。这样我当月不接转成本吗?
你好,这种情况可以先做暂估结转成本,