你好,小规模纳税人购进固定资产取得的专用发票,进项税额是不可以抵扣增值税应纳税额的
老世,我们是小规模购入固定资产300万,一般纳税人开出的固定资产增值发票是13个点,那我们可以抵扣吗?期限是多久?
老师你好,我们公司现在是小规模,现在购入了固定资产是专票来的,后期公司也会打算转为一般纳税人,请问下这种情况下,我购进固定资产怎么做分录,税可以做成待抵扣吗?
我们是一般纳税人,税率开9个点,购进的固定资产13个点可以一次性抵扣吗
请问一下,小规模期间购入的固定资产,开的是专票,今年变一般纳税人了,这个专票可以抵扣吗?小规模期间没有过开票收入
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
但现在我们场租可以抵扣哦,租任的可以是吧?
你好,我们场租可以抵扣哦,你是指抵扣增值税应纳税额?
增值税专用发票的税额
进项票的
你好,小规模纳税人增值税=不含税收入*征收率 无法用进项税额抵扣的
我们是一般纳税人,也有一部分是简易征收3%,问了专管员,可以用租赁的进项税额抵扣
你好 (老世,我们是小规模购入固定资产300万,一般纳税人开出的固定资产增值发票是13个点,那我们可以抵扣吗?期限是多久?) 这个是你初始描述,后面又说(我们是一般纳税人,也有一部分是简易征收3%,问了专管员,可以用租赁的进项税额抵扣) 前后描述矛盾,到底是一般纳税人还是小规模纳税人啊
是两部分都有,我们一期沥青混凝土是一般纳税人,二期水泥混凝土是按简易,收30%
简易征收按3%
你好,简易计税的进项税额不可以抵扣,一般计税的部分进项税额可以抵扣
不是出台这个政策吗
你好,简易计税的进项税额不可以抵扣,一般计税的部分进项税额可以抵扣(是针对这个回复有什么疑问吗)
问了其他老师又说可以抵扣厂租,要弄清楚
你好,简易计税的进项税额不可以抵扣,一般计税的部分进项税额可以抵扣(是针对这个回复有什么疑问吗)
是的,所以要弄明白
你好,简易计税的进项税额不可以抵扣,一般计税的部分进项税额可以抵扣 (这个就是回复啊)
简易计税、一般计税,你这里是指小规模纳税人和一般纳税人吗
你好,只有一般纳税人才有简易计税、一般计税项目之分 小规模纳税人是简易征收的(没有一般计税的)