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甘老师好,跨年红冲的发票,当时蓝字写分录的时候,应交税费-未交增值税季末已结转到营业外收入-政府补助,今年红冲的时候怎样写分录啊

2020-11-03 08:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-03 08:35

如果不修改汇算清缴 借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应交税费负数贷营业外收入负数

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快账用户3167 追问 2020-11-03 08:36

谢谢,如果要修改汇算清缴要怎样做

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齐红老师 解答 2020-11-03 08:37

借以前年度损益调整 应交税费 贷应收账款 借以前年度损益 贷应交税费

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快账用户3167 追问 2020-11-03 08:37

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-03 08:38

不用客气的 工作愉快

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如果不修改汇算清缴 借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应交税费负数贷营业外收入负数
2020-11-03
你好,这个是借营业外收入贷本年利润。
2025-01-09
你好,一个季度结转一次就可以的,在季度末的那个月结转。
2022-08-11
同学,你好 是做相反分录的
2024-04-08
红冲之后正常做分录就是,月底结转的时候自然就平了
2023-07-15
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