同学,你好 是做相反分录的

老师,小规模公司,去年收入开了两张发票,今年1月份开了负数发票。现在1月份需要做哪些会计分录?麻烦些一下。12月份时,借:应收账款2000,贷:主营业务收入1980.2,应交税费-应交增值税19.8,同时,借:应交税费-应交增值税19.8,贷:营业外收入19.8
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
老师,我在9月时把未开票跟已开票都计算在一起做了一笔分录,借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费~应交增值税销项,然后收入结转本年利润\'借主营业务收入本年利润,现在是做10月分,我把9月未开票的也已经开票了,那10月份我应该怎么做分录呀
本月开出去一张发票做的分录为借应收帐款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税 那月末结转的时候也没有收到款 那月末结转的时候分录可以写成借主营业务收入贷本年利润吗?
老师,小规模纳税人,第二个季度时做账如第一张图,税费因为季度收入没有达到起征点30万计入了营业外收入,并季末结转了利润。但在第四个季度对第二个季度的这张发票进行了红冲(发票开具有错),那第四个季度应该怎么做分录?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
那之前未达起征点入的主营业务收入,不用做处理吗?
同学,你好 红冲这个分录就行
不需要做这笔吗
这个季度就红冲了一张发票
同学,你好 这笔需要做的
那我这笔做得对吗
同学,你好 嗯嗯,是对的