同学你好 是应付职工薪酬的个税还是劳务的

老师你好,就是代账公司在三月份报个税时,把一个员工的基本养老保险数字填写错了,填写成3500元了,员工的工资才是3500元,除了要扣的三险一金之外,专项附加扣除都没有,这样情况需要更正申报吗?如果不更正会有什么影响吗?有哪些方面的影响啊?请教老师啊,谢谢。
老师你好,自然人独资企业申报个税代扣代缴时,正常工资薪金填写这里3个员工例如:每个员工工资分别为4000.3500.3000在填写表格时是填写:本期收入 还是本期免税收入,也没有买保险这些其他项都填0吗。
过节日,老板说每位员工发放200元节日礼金,假设8月员工到手工资3500,那么我在申报8月工资薪金所得,在自然人税收管理系统申报时,这个员工的本期收入那个栏目,我是不是要填写3500+200???是这个操作吗? 请问那些节日礼金,节日交通补贴,我是不是都这样子操作来代扣代缴个税啊???
比如个税申报表里面本期收入填写的4800元,社保缴纳337.11元,这个社保个人缴纳的337.11,需要把社保养老医疗失业金额分别都填写进去?那如果我在计提工资时,计提的金额是4800-337.11=4462.89;还是4800尼
老师填写2021年度的企业所得税报表除了系统自带的这些表,纳税调整项目明细表,资产折旧摊销明细表,职工薪酬表,但是我们没调整,也没资产折扣,填个职工薪酬表值得是这个吗,我就填工资薪金支出,然后这个A105000就显示了工资,简单这样可以吗?还是说把所有的工资都填在管理费用里面就好,就单交这个几个表就好 这张表单独这张填对吗?我是按报税金额输入的,还有其他没调整的
老师,成本费用占收入的比重一般为多少比较合理啊,外贸公司
公司有16个网店2个直营超市,1个固定场地卖货,请问销售数据谁来统计?
老师,麻烦给我发一下公司转让股权的流程
企业是一般纳税人,劳务派遣,人力资源行业,目前是开6的全额发票和6的差额发票。我的问题是,取得的专票进项税能全部抵扣吗?还是说按以前开差额5和全额6的发票一样计算能抵扣进项税的部分?
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师是正常职工,但是公司刚成立没有买任何保险
那就按照工资薪金就行了,免税就是每月五千
那填写表格时候是填写在:本期收入, 还是本期免税收入这行
实际收入是本期收入,免税收入是五千
那是填写在本期收入这行对吧
是,这个就是工资收入