一、取得客户1000的收入你是否开票?如果开票需要做收入。然后收到800的票据作为成本。
二、如果那1000元不开票,对方给800的票据,那就要求对方的800就开成向客户的票据。然后做往来

我们公司挂靠在A公司做的工程项目怎么核算?采购设备以及工程款是由我们公司付款给A公司,A公司再转给供货方。工程结算也是甲方转到A公司的公户。开票都是A公司向甲方开票,供货商也是开进项票给A公司。请问: 1、这个工程业务我们公司需要内外账一起核算么?2、我们付给A公司的货款怎么支付比较好?是挂往来?还是走私户付款? 3、工程结算款我们要怎么收呢? 还是说全部走内账,不需要做外账了?
请教老师4s店业务: 客户在我们这买车,并付钱让我们代买1000元的保险,我们向a公司买这个报险,a公司给我们按照1000开专票,而且到下个月每单给我们返利500,但是要求我们要给他开500的专票,这个业务该怎么做分录呐?
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务) 2-客户付钱给我们后,我们再付1000给具备这个业务的A公司,A收到款后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款 3-A公司给我们开票后再做成本 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的完整业务。 我总觉得这样做不妥,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务),我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后,我们再把这1000付给具备这个业务的A公司,A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款(因为还没收到票) 3-A公司给我们开票后再做成本,冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
老师您好,我想咨询下,企业向A公司购买了一辆车,A公司也已开具购车发票,我们也向A 公司付了首付,但是后期按揭还款,转款是给B公司,每月转款金额一样,然后每月也会收到B公司给我们开具的发票,但是每个月收到的发票上的金额和付款金额不一致,想请问下,这样分录 要怎么做?
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
食堂采购买菜因为取得没有发票 自己在开的普通发票 上的税额可以抵扣吗 在勾选平台上可以勾选抵9个点的税 但是实际不知道可以不可以抵扣
4s店小红书年审怎么记账
我们收客户1000,付给a公司同样是1000,
收客户的时候不开票
那么a公司开票给你们嘛?
那1000元就是往来款,而收到的200元才应该是收入
我还是不太懂老师的回复
您可以把完整的分录写下来吗
好的。
借:银行存款 1000
贷: 其他应付款 1000
借:其他应付款 1000
贷 :银行存款 10000
借:银行存款 200
贷 其他业务收入
应交税费应交增值税