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销售商品,借,主营业务收入,应交税金,贷,应收账款,主营业务成本怎么转结,分录如何写呢?

2020-11-03 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-03 14:11

不是,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,这个结转成本借主营业务成本,贷库存商品,根据你们销售数量和采购单价结转成本

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不是,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,这个结转成本借主营业务成本,贷库存商品,根据你们销售数量和采购单价结转成本
2020-11-03
你好 你当时   销售100的时候 开票也是开的100出去的话  就得按第一种来处理 。  如果是同一个月发生的    销售出去马上退货 发票开的是50  那么就可以按第二种处理  
2020-11-28
同学你好, 销售产品: 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交税费~应交增值税~进项税额 13——这里是销项税额,不是进项 销售退货 借:应收账款-53 贷:主营业务收入46.9 应交税费~应交增值税~进项税额6.1 ——这里也是销项;金额都是负数; 其他两个分录是对的;
2021-08-26
你好,对的,是这么做的。
2021-06-25
同学你好 补做就可以了
2023-07-05
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