一、支付: 借:其他应收款 贷:银存 二、摊销 借:管理费等 贷:其他应收款
12月支付明年1~3月房租,款已付,发票已开,怎么做账
12月份发生的办公费,钱12月已付,发票明年1月份才能开出来,那12月份怎么做账
2021年租房1月开始租房,用银行支付12万元,租期为1年,4月才取得发票,关于房租的账务处理怎么做?
假如2019年2月开始建账,2月记账时,已支付了12月,1月房租费收据每月5000元,押金12000元,房租发票三个月开一次,那么该怎样做会计分录?
12月预付明年1-3月房租6300,专票12月收到,进项税300,12月预付的时候怎么做账
其他应收款,不是公司要收回来的钱么
你好,错了,是预付账款
没发票不是才放预付账款的么
不是,是记入预付账款,跟发票没有关系