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老师如果我上个月出库领用材料成本弄错了,我现在发现,要重新反结帐修改还是在本月调整一下领用材料成本呢?内外账都是怎么样做?

2020-11-03 18:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-03 18:17

您好 在本月调整一下领用材料成本就好了 内外帐都可以这样处理

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您好 在本月调整一下领用材料成本就好了 内外帐都可以这样处理
2020-11-03
别改 4 月账,在当前月做追溯调整分录(冲回多转的材料成本,再根据成本是否结转补做对应分录),并附调整说明(写清原因、依据),既规范又能应对税局核查,切忌改旧账或隐瞒。
2025-10-23
你好,制造费用月末是没有余额的, 如果有余额的话,影响你资产负债表不平,你试一下。
2021-11-10
原材料进销存核心:期初结存 %2B 7 月入库 = 7 月领用 %2B 7 月期末结存,7 月领用的数量和金额需与实际领料单一致。 衔接成本核算:7 月领 200 个物料,先全计入 “生产成本”;产成品只入库 100 个,剩余 100 个在产线(在产品),按材料投入方式(如一次投入按数量)分配成本 ——100 个产成品对应 100 个物料成本,100 个在产品对应 100 个物料成本,这样原材料领用数(200 个)与成本分配数(100%2B100)一致,进销存就衔接上了。
2025-09-03
你好!需要做一份,证明业务的真实性
2021-07-29
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