您好,那就没有退税。

怎么理解到期期末留底税额小余当期免抵退税额,则当期应退税额等于当期期末留底税额?怎么出口退税还要和留底税额比较啊?
出口退税,这个应纳税额小于零形成了留底税额,留底税额和免抵退税额比较谁小就退哪个,如果这个应纳税额大于零呢?
出口退税的原理是怎样,公司是自产自销,每当进项大于销项,有留底的时候,与出口销售的税额比较,哪个少退哪个,如果退进项留底部分,其与出口退税差额要征收附加税,但如果退出口部分,进项留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加税。
老师,出口退税申报汇总表的17行,期末留抵税额这个数大于免抵退税额的话,那么应退税额就是取小的数,退税后,期末留抵税额还能申请退税或者可以留到下个月增值税报表抵扣吗?
老师,能麻烦问一个问题吗,由于以前会计的原因,我们的账面留底税额小于电子税务局增值税报表里的留底税额,这次留底退税,结果退回的税额大于账面上的留底税额,该怎么做账呢
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老师,如果只是调账退回多收的金额,是不是在做账月末洁转收支时不结转。
老师,你好,请问是算城镇土地使用印花税都要用原面积减掉使用面积吗?
老师 你好 请问算印花税房地产印花税解题是怎样的解法啊?不知道为什么要1-20%,为什么要乘1.2%,为什么要用80*12%?
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老师,在淘宝卖货的商家,从千牛后台导出的订单明细表是在淘宝的所有店铺的数据吗?还是可以选择一个店铺一个店铺导出数据?因为在淘宝卖货的商家大概率有很多个店。
受益人备案,我们公司法人股东占股10%这个需要备案这个法人股东里面的自然人嘛
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股东转款时备注了投资款,没有出资证明可以吗?
这个应纳税额>0是内销形成的,这个退税是外销啊,
您好,无论内销还是外销,只要应纳税额>零,都不会有退税。
比如外销有1000的税,内销应纳税额>0有可能大于免抵退税额也可能小余免抵退税额,没有退税的话,这个外销1000怎么做账务处理呢?
老师能通熟点讲这个当期免抵退税额抵减额=当期免税购进原材料价格乘以出口货物退税率的意思吗?
您好,外销的账务处理是借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税1000
您好,是实际采购进项税金额与计算的退税金额之间的差额,是不可以享受退税的,需要计入成本。