你好,如果已经出售了,不是本期公司资产了,不用填写那个固定资产明细表了

所得税汇算的资产折旧摊销及纳税调整明细表中。因为2019年有固定资产的清理。所以在累积折旧借方和贷方都有金额。 那么本年折旧摊销额和累积折旧摊销额的填写是填写贷方本年累计的金额还是填写贷方减去借方的金额呢?
汇算清缴,填写资产折旧摊销及那谁调整明细表时,由于本年出售资产了,也是按照科目余额表的本年折旧数和累计折旧数来填写折旧额吗?因为出售固定资产是累计折旧的贷方会转回到借方?会影响调表吗
当年有出售固定资产的情况,累计折旧有借方发生额,所得税汇算清缴资产折旧表中本年折旧只是填写当年累计折旧贷方数,这个出售的固定资产的借方累计折旧应该怎样填写呢?
固定资产处置转入了固定资产清理科目,这样累计折旧科目就为0了,那汇算清缴的资产折旧摊销及纳税调整明细表中的累计折旧、摊销额一列的数该怎么填呢?按照账面数0还是截止固定资产清理前的累计折旧数填?
我们公要招标了一个亮化工程的乙方,然后跟乙方的集团公司签订中标合同,之后乙方集团内部委托他们的分公司给我们开具发票和收款,这种方式结算可以吗
老师,场地鲜花布置开了专票,可以抵扣吗
加班费的计算基数包括什么?
老师您好,26年1月工资是实发2万,要交多少个税
老师公司采购一批货物 货值34000元,由于供应商发货时间延迟 耽误我们公司工期 根据合同违约条件少给供应商付3000元,那我的发票要怎么开
未分配利润怎么分配一直挂着可以吗?
计提当月所得税费用10000能不能借递延所得税资产-可抵扣亏损10000,贷所得税费用-递延所得税费用10000
预收一年租金收入,发票已开一年租金,要怎么入账才能做到收入跟税费对应得上?
老师开一般户需要哪些资料
老师,我想请问一下,就是在年底盘库的时候发现少了某个产品,跟老板已汇报,老板说罚第一责任人的钱,但是我跟第一责任人说了第一责任人也不交钱,我想问问我该怎么去处理这件事情,老板肯定是要追查到底,但是我不知道怎么处理,也没有相关的流程
就只填现在还在公司的固定资产是吧
你好,是的,填写现在已有的,也就是资产负债表上呈现的固定资产