您好 付给供应商的费用被银行退回来了 做会计凭证还需要做收款方录入,做录入的话是红字

付给供应商的费用被银行退回来了,怎么做会计凭证,做会计凭证还需不需要做收款方录入,做录入的话是蓝字还是红字
老师,我一开始确认收入是按照销售额确认的,借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收,但是退货退款我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证? 退货应该是做借应收贷银行,还是做借应收红字贷主营业务收入红字,银行不用管?
请问额,有退货,是供应商开给我们的发票,但是之前已经认证了,1月申请了开红字发票信息表,但是他的红字发票我还没收到额,这个的话,我要做进项转出,会计分录怎么做?
收到钱时做的收款凭证是借:银行存款,贷:应收账款。做收入凭证时就是以外的会计分录,理解不了,为什么借方要用应收账款
你好,老师,我10月份退货15000,这个收入做凭证是需要核核减收入的,但是当时我做的是凭证是借:收入15000,贷银行存款:15000,但是金蝶报表利润表计算只能识别收入退货为红字的凭证,我这个凭证要改成红字的但是我已经结账到12月份了,我调整这个凭证需要怎么改成红字才行
找暖暖老师 最近税务异常很频繁,比如无社保无公积金无薪资的空壳公司都被预警,那作为公司的持股平台公司,这种情况是否合理?
老师,问下租房补贴,误餐补贴,住宿补贴,车贴,可以放哪些科目?
老师我们是小微企业 我们25年利润没到300万 企业所得税税率是多少?
购买空调,空调安装材料费都应计入固定资产原值吗?
请问年收入500万,无票收入控制在多合适
老师,开票是开给公司,回款是分公司给我们打的直接冲销应收账款吗
申报个税,这里的累计收入怎么不是累计数,只是本期数
老师您好,我们有一个法人,成立了一个个体工商户。同时这个法人还在别的单位领工资。同时个体工商户的流水还进这个法人的个人卡。那这个情况,对这个法人有啥影响么
老师,交税的时候,所属期是什么意思
郭老师,问一下我们公司有几家应付账款单位,钱老早就给他们汇过去了,但是发票一直没有开进来,现在单位联系人也联系不到了,现在这个应付账款借方挂着我应该怎么处理?
凭证:借:银行存款 贷:应付账款/其他
金额是2800 麻烦你给我把会计凭证做下
借:银行存款 2800 借:应付账款/其他 -2800 退回的分录
收款单录入的话红字在u8哪块
款单录入的话红字在u8 付款单里面 切换为负数
灭有切换的
您截图我看看 我记得有的
图片发不过去
您准备进入付款单界面 截图看看
图片发过去
这个界面点击一下 就直接到您前面一个截图么? 那您点击上面一个界面增加 然后截图我看
图片已发
您用的跟我用的不一样啊 我记得有个切换的 可以切换到负数付款 您这个怎么没有的
不知道了 我在看看吧 谢谢了
您再研究研究 应该是可以的 主要是我现在电脑不用U8 用的UC了
好的 谢谢了
不客气哈 欢迎有疑问继续提问