你认证了多少,就计入应交税费—应交增值税—进项税

老师 公司七月份采购货物 发票已经认证抵扣 这个月由于部分不能用 退回了一部分 七月份抵扣的发票可以做进项转出吗 具体应该怎么操作
进项发票我这个月抵扣一部分,下个月抵扣一部分,那凭证我应该怎么做?
请问我有一张进项发票,上月抵扣了一部分,这个月可以抵扣留下的部分吗?
有个发票是12月份,1月申报的时候做了进项抵扣,当时还没有做凭证就直接拿发票,抵扣了,那现在我做这个1 月凭证的时候,这个进项其实都已经抵扣了,我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧?我要怎么做这个凭证?
请问下老师,我收到发票,开出发票,这个月进项多,我可以不抵扣全部进项,抵扣部分,然后交一部分税,留着下月抵扣,帐上进项税就让他挂着
老师,销售返利如何开具发票,如客户再我公司购买100万,需要返5万给客户,用什么合适的方式给客户,如果开具销售返利是不是会冲减我司的营业收入,这样就会造成平台推送给税务的数据和开票的金额不一致,怎么处理合适,如果直接给客户打5万元,但是没有发票,又不合规,怎么合适
老师,收到退回企业所得税费怎么做账
老师,2月份工资月初发放的,但是社保月底交的,应该没关系吧
老师,分公司企业所得税有税收优惠吗?
工厂接单都是发外给别的工厂加工,包装可能是自己工厂包,这个过程会计分录怎么写?
老师,新年好! 公司已注销,开不了票也收不了款,还有款项未结,请问怎么办?
自然人出租商铺,税费都是由承租方承担,出租不动产税率小规模是3个点现在,为啥比以前5个点缴纳的税费还多呢?反算出来税前金额后
请问一般纳税人独资企业开房租发票6万要交哪些税税率各是多少,房产税和所得税可以享受减半政策嘛
老师,公司已经不生产几年了,公司准备注销,目前有存货 贱卖,产成品卖不出去,都当废品卖了,库存商品+选材料账面金额与实际卖得的钱相差很大,增值税有什么问题吗?有什么需要注意的
以前的凭证欠供应商150元,现在少欠50元,现在要调账,怎么调?
比方说我的一张进项票不含税金额是753528.76,进项税是97958.74,然后这个月需要进项税是70000,那相应的不含税金额也是要减少吗?
不含税金额不会减少的,你发票进项税是97958.74,进项税就是97958.74,本期抵扣70000,剩下的会形成留底进项税的
那我做分录就是:借 原材料753528.76,进项税97958.74 贷:应付账款 851487.5 然后我结转增值税时就结转我这个月认证的进项税70000,下个月再认证后续的进项税27958.7,再结转就行是吧。
不可以的,一张发票的进项税,就是全部抵扣认证的
哦,现在认证系统不是有个有效税额吗?我以为可以部分认证呢
那是我理解错了,谢谢老师解惑
好的,客气,帮到你就好