你认证了多少,就计入应交税费—应交增值税—进项税
老师 公司七月份采购货物 发票已经认证抵扣 这个月由于部分不能用 退回了一部分 七月份抵扣的发票可以做进项转出吗 具体应该怎么操作
进项发票我这个月抵扣一部分,下个月抵扣一部分,那凭证我应该怎么做?
请问我有一张进项发票,上月抵扣了一部分,这个月可以抵扣留下的部分吗?
有个发票是12月份,1月申报的时候做了进项抵扣,当时还没有做凭证就直接拿发票,抵扣了,那现在我做这个1 月凭证的时候,这个进项其实都已经抵扣了,我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧?我要怎么做这个凭证?
请问下老师,我收到发票,开出发票,这个月进项多,我可以不抵扣全部进项,抵扣部分,然后交一部分税,留着下月抵扣,帐上进项税就让他挂着
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
会计学堂网站是什么
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?
提问#老师:为什么在全量发票导出中发票基础信息表与信息汇总表不一致 ?
比方说我的一张进项票不含税金额是753528.76,进项税是97958.74,然后这个月需要进项税是70000,那相应的不含税金额也是要减少吗?
不含税金额不会减少的,你发票进项税是97958.74,进项税就是97958.74,本期抵扣70000,剩下的会形成留底进项税的
那我做分录就是:借 原材料753528.76,进项税97958.74 贷:应付账款 851487.5 然后我结转增值税时就结转我这个月认证的进项税70000,下个月再认证后续的进项税27958.7,再结转就行是吧。
不可以的,一张发票的进项税,就是全部抵扣认证的
哦,现在认证系统不是有个有效税额吗?我以为可以部分认证呢
那是我理解错了,谢谢老师解惑
好的,客气,帮到你就好