您好,同学,填在第20栏啊
本月认证通行费100元,现开红字普通电子发票100元,现在需要做进项税额转出,应该填写在哪个位置?
发现2019年收到一张餐饮普通发票8500元是虚开的,记招待费里了, 收入是0招待费全部调增了。现在要进行年度纳税申报表更正 ,应该填写A105000哪一行呢?哪一行做虚开发票金额的调增呢?需要修改
老师 我9月收到专票 认证了 没有抵扣 现在销售方要收回 改税点 专票税额是100元 哪个收到红冲的发票后 是不是要在税务系统里做进项转出 100
老师,我们是购买方,发票已经认证了,我们开了红字信息表了,现在要做账,需要做哪些分录啊?申报表有个进项税额转出1130.81元
6月有三张票做进项税额转出,2张对方已开红字28761.06填到"红字专用发票信息表注明的进项税额",1张填到"异常凭证转出进项税额"16106.19,税款也补交了,现在报6月增值税比对不通过,说《开具红字增值税专用信息表》开具的需做进项税额转出的"税额"28761.06,《附列资料二》中第20栏"红字专用发票通知单注明的进项税额"的税额0元,相差金额28761.06元,这个该怎么报。
销售的辅材计入什么会计科目
上个月公司增加了一名股东,工商股东变更于9月27号办理完毕,税务方面股权转让个税确认方面的手续最晚截至什么时候需要办理好?如果过期有什么影响?
老师我自己生产的产品用在在建工程上,借方在建工程,贷方主营业务收入、应交增值税可以吗?但是我生产的产品是没有入库存商品的
请问公司今年7月份买了一块地,现在10月份要申报哪些税
公司承包转炉,炉子下来的废砖我们回收,继续做原材料使用,这部分没有发票,我估价入库,所得税调增,以后也没有发票,这么做合理吗
做销售的公司要交印花税,计税依据是销售收入加上购入的库存商品的合计金额吗?再乘以千分三
小规模三季度利润表中的本期金额是填写7-9月份的还是9月份的余额
老师,个体工商户这个月申报期在电子税务局页面:我要办税那栏,怎么提示暂无数据呢?
老师我自己生产的产品用在在建工程上,借方在建工程,贷方主营业务收入、应交增值税可以吗?
老师:下面的每期还的利息是怎么算的?具体公式是?2.现在有政策可以申请贷款贴息,贷款300万,可以申请贴息是多少?贴息标准: 一、比例固定: ①贴息期为整年的,贴息金额=单笔放款的本金金额*贷款年利率*35%; ②贴息期不足一年的按天计算,贴息金额=单笔放款的本金金额*贷款年利率*35%*(贴息时间段的实际付息天数/365)
可是20栏不是红字专用发票吗?我现在这个是普通发票,也是填在这里的吗?
您好,同学,刚才看错了,填在23栏即可