你好 你月末做借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬-工资 借 主营业务成本-吊装费等贷银行存款
老师 我们公司是做仓储的 只有吊装费 日常能用的成本只有工人的工资 想问下老师 月末结转成本 怎么做会计分录
你好,老师,我想问一下。我公司是做防火门销售及安装的公司,季度末,工程还在安装中,要计提安装费,及结转成本,安装费的发票还没有收到。会计分录玩怎样做
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
没有太明白什么意思,借5401贷职工薪酬?
你好 意思就是你取得了收入后。 你们的人工工资是计入主营业务成本去核算的。 你月末要做到成本去。 同时发生的相关直接支出 是计入主营业务成本去核算的
老师,这张凭证正确吗
你好 你冲管理费用 干嘛