这个需要根据销售单或者是发票交印花税,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,我这边是按这个发票交,借主营业务成本,贷库存商品

老师,你好!销售合同还没签,也没交印花税,但是货物已经发出两个多月了,应该怎样入账呢?
你好老师,我们是商贸企业,批发成品油,但我们的成品油开票模块6月份还没审核通过,但商品已售出,我们就安销售合同额做的无票收入已申报纳税,但这个月核实实际要做的收入比6月份申报的收入要少很多(当时收入做多了,税也多交了),我这个月该怎样处理呢?出的成本没问题,就是收入额多做了,增值税和所得税多交了。
你好老师,我是电商的,没进货发票,也没有开出发票,一个月也就一万多销售额,这样 正常入账报税,会不会因为没有成本票,年底汇算要多交个人经营所得税?
老师,你好,我们公司购进来的原料没有签订合同,但是有开发票给我们,我们公司销售出去的产品也没有签订合同,也没有开发票出去,我做的是未开票收入,请问下买卖合同的印花税应税凭证书立日期和实际结算日期该怎么填写呢?
您好,老师。我单位开发了一栋大楼,还没有完成竣工备案。但是23年8月现在已经对外出租了,并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您,这笔账务处理我该如何做呢?记收入了,但是成本应该怎么办呢?因为种种原因,成本也没办法由签订的施工合同预估,这个成本应该怎么办呢?
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
老师,我们研发部自制了一台设备,要卖出。这应该怎么做账务处理呢?我准备先计入研发费用然后转固定资产再销售开票卖出。对吗?谢谢
年终奖可以选择一部分并入工资在12月里面再申报,一部分申报年终奖吗
老师,CIF模式下开具FOB发票,在应收账款与实际保持一致的话应怎么做分录
老师 找人开发票 可以开烟茶 酒是不是尽量不开
请问下老师,公司购买的雨伞用于日常用,进项能抵扣不?
购买方是个人,我们是一般纳税人,可以开具专票给对方吗
因为我们的合同里面不涉及总金额的,只有单价,对方是一个房地产公司,只说某一个工地需要我们的材料,需要多少我们就送多少过去,发票也还没有开出的,应该怎样申报印花税呢?如果现在先不申报印花税,等开了发票再报可以吗?
那这个等你做收入或者是开发票再去交,
那到时是开一次发票就报一次印花吗?拿什么资料作为报税依据呢?我们一般是一个月开一次票的,现在发出的商品还没入账,等对方需要开票我们才入账的,这样做会有什么税务风险呢?
发票,这个根据发票不含税金额作为依据,我之前公司就是这样,税局查也是自己做台账,我之前那个公司税局看我们登记台账,不看合同,台账根据开发票统计的,
意思就是说开票的做开票台账,那没开票的应该怎样做好登记呢?
申报表,根据申报表做台账去交,都没有,那不交
那不交的话,会有什么税务风险呢?
你的意思是开发票,也不交?原则是偷税漏税处理,后面有罚款和滞纳金
不是的,是现在还没开票,所以没交,等开了票再交,但是现在发出货物已经两个多月了,还没开票和报税。
没有就先不处理就可以,现在发出货物已经两个多月了 主要是增值税,发出商品正规就是需要做收入交增值税了,印花税这个是小税种,这个之前没有交,现在补上可以,不影响,之前有学员反馈问税局说漏报说专管员说直接要求补现在申报就可以
好的,谢谢老师!
好我先回复别的学员了