这个是根据发票上面金额算做房租,这个多支付挂营业外支出,

老师我想问下,我们在对方租赁的房子,然后我们又把房子租赁出去,对方给我们开了一张1年的增值税专用发票房租,我们是小规模纳税人,我做账直接就借主营业务成本,贷库存现金卅
老师,我想问一下我们前两年交的房租,由于是从个人那里转租的,房租发票一直没有去开,今年我们达成协议,去税务局开票的税金各承担一半,现在把发票开出来了,我们实际是付了两年的房租+一半的税金,这些都直接算是我的成本,房租的一部分吗?还有就是这是我们前两年的房租,我可以直接分摊到今年吗?做在今年的账里面吗?
老师,我们7月支付了今年下半年的房租,每月有摊销房租,但是这个月初办了退租,出租方不退押金,将押金给开成房租发票,12月房租扣除水电费后退了一部分钱,这个怎么做账
我们工厂水电,房租发票,房东不及时开具,去年12月计提了 去年一年的水电费,厂房租金,今年一把头把发票都开出来了,比去年计提的多,还没做汇算,怎么做账,是把发票做到今年账里,冲掉之前计提的分录,按发票金额入账,直接入当期费用吗
老师,我司为小规模,租赁房屋办公,房东是个人,我们现在要退租,半年的房租对方还没有给我司开票,发票要去税局开,产生的费用我司承担,我们有两万押金,对方说最后一个月的房租在押金里直接扣除,那最后一个月的发票还要再开吗
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我们多支付出去的税金为什么不能算我们房租呀?
做账只能按发票做,发票开包括这个吗,不包括不能挂房租下面
有税单的呀,如果做营业外支出的话,汇算清缴的时候是不是要把它转出呀?
纳税人税收完税证明,不是你们公司,那是不能做费用税前扣除,
那可不可以直接作为今年的房租成本呢?
发票上面,你看发票上面价税合计是多少,你才可以做多少税前扣除,多出支出的,不能税前扣除,你可以提高房租,按这个加税点去代开就可以,那这样就可以税前扣除,
去税务开票的时候,税额是另外算的,他不是开含税价格
这次开的房租发票实际是前两年的房租,我可以直接入到今年的账里面吗? 前两年发票一直没有开出来,没有做成本入账,一直挂的往来
正规是需要做以前年度损益调整,有风险,都做今年话,金额大话,这个之前有学员反馈稽查的时候不能税前扣除,需要纳税调增,正规是挂以前 年度损益调整,调之前汇算清缴表纳税调减