16-17-18 上面不是写公式吗,你按这个去填写减掉之后

19年企业所得税年度申报表中,本公司是核定征收的,B类表19栏该怎么填?老师看一下我用手写的数据
我公司为小规模纳税人,因为税务迁移现在需要申报2020年度的企业所得税申报表,我查看了我们以前的,都是B类申报表,但是税务局现在要我们交A类申报表,因为是手工填写,我们是税务机关核定的应税所得率,那A类申报表里可以填的了吗
老师,请问一下,小规模企业,企业所得税申报表里面的营业收入本年累计数,填写季度合计,还是本年累计数呢,比如我要申报第二季度数据是填写4-6月还是1-6月数据呢
老师:您好!名下有两处经营所得,分别是核定征收和查账征收的个体,所以要申报个人经营所得C表,核定征收的个体是去年9月份注册的,10月份(第四季度)申请了核定,按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册,系统自动10月份申报了经营所得A表,所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收,无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后,税务要求到线下柜台申报经营所得B表,才可以申报经营所得C表,请问老师,我这家个体是核定征收的,开票金额没有超核定金额,那这份经营所得的B表该如何填写相关收入,成本,等数据?
问题是应纳税所得额16栏31859.25-17栏25487.40-18栏6371.85就等于0了,减去己累计12月已缴纳税额6371.85等于O,那所得税汇算清缴数怎么算出来
填写0 就可以,这个要是没有漏之前收入,核定征收是0 ,那是你之前季度预缴交过了,
老师,申报表上0跟这次企业所得税汇算清缴上显示退税5929.39有什么区别,不是按19年报表上的金额退吗?
你这个申报表上面应补退税额是负数,根据这个来的,
不看你手写,你这个打印出来那不是汇算清缴表年报吗?
你要是问这个这个是根据你打印之前申报,你这个手写是后面更正申报吗?
老师,这个负数是我原来收入填错了产生退税5929.39,现在改了报表19栏变0了,那是汇算清缴也是0了
那你去更正申报就可以,这个退税别申请了