你好 真实业务就可以的

老师好,请问我们购买包装箱,板材这些材料用于产品包装,今年共进了将近300多万,而我们开给客户的发票物流服务费今年总共有866万,这样的比例合理吗?
你好老师我们公司是做不干胶材料,离型膜这些材料的,老板有3家公司,A公司老板绝对控股,BC家公司也是直接管理但法人不是老板本人,各自独立,A公司库存会销售给B公司,B公司在把材料卖给另外一家客户,C公司是小规模也是做同样产品的,1.后面A公司叫C公司开普票过来,这样可以?开经营范围以内的.2.公司的现金流很多这个应该怎么处理好些3.成本材料进项很多,库存也有,收入有1600多万,企业所得税利润大,成本发票少怎么处理比较好4.公司因为材料成本有,但是费用成本缺乏,因为公司有一些材料包装盒子和胶管,拉型膜这些东西可否做公司的费用支出呢?
老师,食堂买菜的费用是不是可以做福利费?税前扣除比例是多少?如果福利费没有发票,可以入账不?
老师销售自己种的马铃薯,企业所得税是免税的嘛
单位请的专家,是必须要给他们代扣代缴个税么?有些专家不愿意提供个税申报信息可以不给他们申报么?
老师请问下公司股东今年分红200万按股权占比分,4-3-3这样,请问分录怎么做?除了个税还需要做什么吗?
找暖暖老师 公司很多年前有一笔贷款业务,当时用了虚拟合同签署了一份用于贷款的合同,贷款直接到合同约定是自然人张三账上了,当时账面记账是其他应收款-张三 张三陆续吧款项转给了股东A和股东B,股东也相继吧款项转到了公司,这时候记账是其他应付款-A/B,目前A和B的往来已清账了 现在账上挂着其他应收款-张三 请问:这笔往来如何清账是最好的解决方案?合理合规合法
老师,领导要收入和支出明细账,这个怎么提供?支出是财务系统里面的哪些数据?
老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?
老师,因为本月为今年最后一个月,股东借给企业的钱,如果企业明年归还,会涉及到交税吗?
老师,请问一下现在一般纳税人进项税额,今年的进项,明年再抵扣也可以吧?现在没有抵扣期限的要求吧
老师请问一下,25年的车险2月开的发票2月付账了,12月开票26年的车险能直接做账入12月吗?是同一辆车。如果不是同一辆车会不会有限制?
就是有部分不真实的,所以这样的比例有没有风险呢
还有叉车有10部,另外还有租赁十几部叉车,照这样的业务量这个合理吗
你好 不真实的别做了 风险是一定有的 早晚 的事
老师,能否明确告知有哪些风险,我好和领导汇报。
你好 假的业务就是虚开发票 做牢的风险 还会让补交税款 罚款
也有部分是真实的。那像真实的业务这么多的材料是否应该有进出库,还要盘点呢
你好 真实业务有入库 出库的 一般是期末盘点
那进库 是不是做借,周转材料,贷银行,出库做借,管理费用,贷,周转材料。
你好 具体买的是什么东西
那种用来托运产品的板材,包装箱。
你好 对的 您前面分录 是正确的