你好,多计提的固定资产是什么意思
跨年度多计提的附加税如何冲减,没有以前年度损益调整科目
如何冲减以前年度多计提的固定资产?分录如何写?
行政单位计提折旧的会计分录,可以直接写借:业务活动费_固定资产折旧费,贷:固定资产_房屋吗? 另外以前年度忘记计提折旧如何处理。
以前年度已经入账的固定资产如何拆分
冲销以前年度多入的固定资产,该如何做分录
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
以前老会计做分录固定资产余额都变成负数了
余额是负数,是不是折旧计提多的原因
您看一下有部分固定资产净值都是负数
是的多计提了
如果是这样,按照负值金额,做如下分录 借:累计折旧 贷:以前年度损益调整
以前年度损益调整做到哪里?
你们账上没有这个科目吗,没有的话,计入管理费用-折旧
借以前年度损益调整 贷未分配利润
是这样写吧
你好,是的,你说的很对
直线法预计净残值怎么算?
你说的是直线法折旧吗
是不是把数值调整到预计的0.05的残值数就可以了
还是只要把数调成正数就行?
之前已经计提的方式,最好不要改了
啥意思啊,您说的数就还是负数么?
还是计提方法不变
之前是按直线法计提的
计提方法不变,将负值按照上述分录调整过来就可以了
固定资产留的净残值按多少金额?因为有些固定资产的残值数比月折旧额还要大?
残值是按照残值率计算的,一般是3%。5%,有可能比折旧额大的
按0.05算的净残值还能在计提折旧么?
你好,不能,扣除残值的剩余价值计提折旧