同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
老师,麻烦问下装饰公司支付给工人工费记入什么科目?付给材料费商的材料费计入什么科目?
老师,装饰设计工程有限公司,购入的建材(胶合板)计入什么科目啊?
老师,建筑装饰公司发生的工程收入和成本(材料+人工)计入什么科目,怎么做会计分录?
老师,我们是建筑装饰工程公司,购买的水泥、沙子、钢筋、玻璃等材料计入哪个会计科目,麻烦分录指导一下哈
老师,小规模公司(建筑装饰工程公司),工程上的随车运输费计入哪个会计科目?可以直接计入主营业务成本吗?
收到胜利公司发运来的、前已预付货款的丁材料,并验收入 库。随货物附来的发票注明该批丁材料的价款420000元,增值税进项税额71400元,除冲销原预付款100000元外,不足款项立即用银行存款支付。另发生运杂费5000元,用现金支付。
老师您好 公司效益不好打算让员工休班,工资按照国家最低标准发放,请问发放工资低最低标准是多少呢
老师,材料采购借方余额是什么原因
老师您好!请问向境外机构支付市场推广费,需要代扣代缴增值税和企业所得税吗?谢谢!
老师,请问比如与一家公司的往来款是400万,做的是其他应收款,然后跟对方对账发现对不上,多了200万,跟对方核对完了说其中200万是实收资本对方的注资款,他们分别在23年和24年注资的200万,那么我现在要调账,能不能直接在25年去做科目调整分录。
李先生每月税后工资为16130元,年终奖50000元(税后)。李太太每年工资114000元(税后),年终奖为20000元(税后)。现居住的房子购买于2012年,现价750000元;代步轿车现价310000元;李先生在1年前以150000元购买了10000股A股,现在股票账户中的金额减少了20%;李太太了年前购买了90000元的某国债至今市值已增加了15%。现家庭有现金5500元,活期35000元,2年前购买的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1当前居住的房子购买于2012年1月,至今房子市值已上涨了25%。采用商业货款,首付3成,货款利率为5.5%,贷款期限为10年,还款方式为等额本息,从购买当月即开始还款。全家平均每年的日常生活支出为50400元;每月的医疗费用是700元;每年的置装费用为4000元;每年的汽车费月约为3000元;李先生加入了一个台球俱乐部,每年的费用为6000元;李太太报班学习亨饪,每年的学费为4500元。除了房贷没有其他贷款,夫妇除了五险一金没有其他商业保险,为儿子购买一份保额150000元少儿商业保险,每年保费5400元房贷是怎么计算的
您好,我公司有一票非出口业务。国外客户来中国,我们帮客户买了机票酒店住宿等。客户回国后通过公司账户汇了一笔美金给我们,作为技术指导费名字入账。同时我们也开了出口发票。那么这样是否就全部结束了呢?还是这一票可以申请出口退税的呢
老师,您好,个体户进项有200万,销项只有50万,税务让写情况说明书,这个该怎么写,谢谢老师
老师你好,像这种一打完款就开发票的账这么做没问题吧
老师您好!请问固定资产原值因为当时验收的问题,导致现在原值金额有变化,折旧已经计提了四个月,业务都是今年发生的,可以把原值和已提折旧冲红重新入账,计提折旧吗?还是必须按准则做,只调整固定资产原值,已提折旧不做调整,余值重新计算月折旧额?谢谢!