你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 根据发票入账 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 如果取得发票与之前暂估入账的原材料金额有差异,还需要对之前领用,结转成本分录的金额做相应调整的
老师,你好我想请问一下暂估入库的原材料价款估高了,原料已经领用了生产了,已经结转了生产成本,后面发票才到,我该怎么处理呢
老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
老师,你好, 我这月暂估入账了一笔原材料,而且已经领用结转成本去了,下月收到发票了,该怎么做账呢?
老师,您好。9月份的原材料是暂估5.3/元的价格低了,11月来的发票是10元/吨,而且九月份的成本已经分配并且已经结转。我该怎么处理?
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师,那假如我暂估的跟发票一样的,只需要红冲暂估,按照发票入账,那如果当月又有销售收入,材料票又没进来,又要暂估啊,
你好,购进了材料但是材料票又没进来,又要暂估入库处理的。