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老师,请问一下以前年度多计提的成本和管理费用,挂账其他应付款,实际是不用支付的,如何调账?

2020-11-05 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 10:35

你好 多计提了 我看看你之前的分录 现在得走以前年度损益调整来冲掉了

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快账用户2356 追问 2020-11-05 10:37

以前分录是:借:主营业务成本-晒图费,贷:其他应付款-其他

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齐红老师 解答 2020-11-05 10:41

你好     现在做  借 其他应付 款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润 这个是红冲分录    

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快账用户2356 追问 2020-11-05 10:44

会涉及到税款吗?

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快账用户2356 追问 2020-11-05 10:46

上面的分录是所有数值都红字吗

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齐红老师 解答 2020-11-05 10:51

你好  这个你记得汇算的时候把这部分多计提的调增处理。  因为你去年都冲了成本冲了利润了 。  不是红字 是正数   

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快账用户2356 追问 2020-11-05 14:11

如果不通过以前年度损益调整科目调整,可以怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2020-11-05 14:13

你好  必须要走这个科目。 你是跨年的损益了   

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你好 多计提了 我看看你之前的分录 现在得走以前年度损益调整来冲掉了
2020-11-05
您好,补计提即可。借成本或费用,贷应付职工薪酬。
2020-12-07
你好,那这样银行存款不是也对不上?
2024-05-29
同学你好,两个科目直接调整就可以; 借,其他应收款 贷,其他应付款;
2021-07-31
借:管理费用 贷:应付账款-员工 视同去年就这样处理了,然后修改年报,做汇算
2024-04-22
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