你好 多计提了 我看看你之前的分录 现在得走以前年度损益调整来冲掉了

老师,请问一下以前年度多计提的成本和管理费用,挂账其他应付款,实际是不用支付的,如何调账?
老师你好:以前会计计提了社保,挂账其他应付款。但实际交时比计提的多,该如何处理呢?是不是可以写借管理费用,借其他应付款,贷银行存款?
老师,请问以前年度的其他应收款记为其他应付款。如何调整账?用的小企业会计准则
老师,发现去年计提一笔费用,借销售费用贷其他应付款,实际这笔款是多计提的,现在要冲掉其他应付款,,要用以前年度损益调整吗?如果用这个科目,报表就不平了,能调到营业外收入吗?
请问老师,上一年度多记的其他应付款怎么调账,对方科目是入的管理费用
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
以前分录是:借:主营业务成本-晒图费,贷:其他应付款-其他
你好 现在做 借 其他应付 款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润 这个是红冲分录
会涉及到税款吗?
上面的分录是所有数值都红字吗
你好 这个你记得汇算的时候把这部分多计提的调增处理。 因为你去年都冲了成本冲了利润了 。 不是红字 是正数
如果不通过以前年度损益调整科目调整,可以怎么处理呢?
你好 必须要走这个科目。 你是跨年的损益了