扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费-个人所得税

老师,单位为员工缴纳个税的分录怎么做?
老师.单位为员工缴纳的意外险,开具专票,怎么做分录
老师您好,我们单位社保是当月缴纳,下月扣除员工的,然后有的员工在外面缴纳了社保,单位给补总共缴纳社保一半的金额,每个月做分录要怎么做?
老师您好,我们单位社保是当月缴纳,下月扣除员工的,然后有的员工在外面缴纳了社保,单位给补总共缴纳社保一半的金额,每个月做分录要怎么做?
老师好,一般纳税人企业给员工缴纳的养老保险,分单位和个人部分,这个怎么做会计分录呀?
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
不需要计提吗?
发放工资以及实际缴纳的时候做凭证,不需要计提
扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32 贷:银行存款704.32 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资50875.66 贷:银行存款50875.66 应交税费-个人所得税704.35
老师,不平
工资50875.66元是总的工资
计提:借:管理费用 50875.66 贷:应付职工薪酬-工资50875.66 借:借:应付职工薪酬-工资50875.66 贷:银行存款50171.31 应交税费-个人所得税704.35 扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32 贷:银行存款704.32
您实际发工资怎么回事50875.66呢? 比如说您要发10元钱,扣税1元,那么实际发放就是10-1=9元
老师,银行存款还是多了704.32元。
计提的工资要是包含个人所得税那么银行余额就能对上,如果不包含个人说的税,所付的原始凭证数额就对不上了
银行存款没有多2704.32元呐; 计提:借:管理费用 50875.66 贷:应付职工薪酬-工资50875.66 借:借:应付职工薪酬-工资50875.66 贷:银行存款50171.31 应交税费-个人所得税704.35 扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32 贷:银行存款704.32 这样子看银行存款就是50171.31%2B704.32=50875.66
那老师,这个计提的时候,计提的应付职工薪酬是包含个税和保险,一起计提是吗?
您好可以打包计提的,谢谢
情况是这样的,个税,保险,没有在工资表里体现出来,工资,个税,保险的单据是分开做出来的,工资个税保险我全部计提,然后再按照老师的分录来分别冲减,是这样理解吗?
您可以这么去理解的。谢谢 做的细的话,是那样子的,谢谢