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老师,单位为员工缴纳个税的分录怎么做?

2020-11-05 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 10:26

扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费-个人所得税

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快账用户5968 追问 2020-11-05 10:32

不需要计提吗?

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齐红老师 解答 2020-11-05 10:32

发放工资以及实际缴纳的时候做凭证,不需要计提

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快账用户5968 追问 2020-11-05 10:46

扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32 贷:银行存款704.32 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资50875.66 贷:银行存款50875.66 应交税费-个人所得税704.35

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快账用户5968 追问 2020-11-05 10:46

老师,不平

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快账用户5968 追问 2020-11-05 10:47

工资50875.66元是总的工资

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齐红老师 解答 2020-11-05 10:51

计提:借:管理费用  50875.66  贷:应付职工薪酬-工资50875.66 借:借:应付职工薪酬-工资50875.66    贷:银行存款50171.31 应交税费-个人所得税704.35 扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32   贷:银行存款704.32

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齐红老师 解答 2020-11-05 10:51

您实际发工资怎么回事50875.66呢? 比如说您要发10元钱,扣税1元,那么实际发放就是10-1=9元

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快账用户5968 追问 2020-11-05 10:56

老师,银行存款还是多了704.32元。

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快账用户5968 追问 2020-11-05 11:00

计提的工资要是包含个人所得税那么银行余额就能对上,如果不包含个人说的税,所付的原始凭证数额就对不上了

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齐红老师 解答 2020-11-05 11:01

银行存款没有多2704.32元呐; 计提:借:管理费用  50875.66  贷:应付职工薪酬-工资50875.66 借:借:应付职工薪酬-工资50875.66    贷:银行存款50171.31 应交税费-个人所得税704.35 扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32   贷:银行存款704.32 这样子看银行存款就是50171.31%2B704.32=50875.66  

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快账用户5968 追问 2020-11-05 11:04

那老师,这个计提的时候,计提的应付职工薪酬是包含个税和保险,一起计提是吗?

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齐红老师 解答 2020-11-05 11:05

您好可以打包计提的,谢谢

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快账用户5968 追问 2020-11-05 11:08

情况是这样的,个税,保险,没有在工资表里体现出来,工资,个税,保险的单据是分开做出来的,工资个税保险我全部计提,然后再按照老师的分录来分别冲减,是这样理解吗?

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齐红老师 解答 2020-11-05 11:09

您可以这么去理解的。谢谢 做的细的话,是那样子的,谢谢

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扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
2020-11-05
您好!这个你计入管理费用—福利费 贷应付职工薪酬—非货币性福利 然后借应付职工薪酬—非货币性福利 贷银行存款等。
2020-12-15
。借应付职工薪酬。贷其他应收款个人社保。 。借管理费用,单位社保贷应付职工薪酬。 应付职工薪酬。其他应收款贷银行存款。
2022-05-19
缴纳 借其他应收款-员工 贷银行存款 员工打款 借银行存款 贷其他应收款-员工
2022-07-04
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-07-22
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