扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费-个人所得税

老师,单位为员工缴纳个税的分录怎么做?
老师.单位为员工缴纳的意外险,开具专票,怎么做分录
老师您好,我们单位社保是当月缴纳,下月扣除员工的,然后有的员工在外面缴纳了社保,单位给补总共缴纳社保一半的金额,每个月做分录要怎么做?
老师您好,我们单位社保是当月缴纳,下月扣除员工的,然后有的员工在外面缴纳了社保,单位给补总共缴纳社保一半的金额,每个月做分录要怎么做?
老师好,一般纳税人企业给员工缴纳的养老保险,分单位和个人部分,这个怎么做会计分录呀?
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
不需要计提吗?
发放工资以及实际缴纳的时候做凭证,不需要计提
扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32 贷:银行存款704.32 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资50875.66 贷:银行存款50875.66 应交税费-个人所得税704.35
老师,不平
工资50875.66元是总的工资
计提:借:管理费用 50875.66 贷:应付职工薪酬-工资50875.66 借:借:应付职工薪酬-工资50875.66 贷:银行存款50171.31 应交税费-个人所得税704.35 扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32 贷:银行存款704.32
您实际发工资怎么回事50875.66呢? 比如说您要发10元钱,扣税1元,那么实际发放就是10-1=9元
老师,银行存款还是多了704.32元。
计提的工资要是包含个人所得税那么银行余额就能对上,如果不包含个人说的税,所付的原始凭证数额就对不上了
银行存款没有多2704.32元呐; 计提:借:管理费用 50875.66 贷:应付职工薪酬-工资50875.66 借:借:应付职工薪酬-工资50875.66 贷:银行存款50171.31 应交税费-个人所得税704.35 扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32 贷:银行存款704.32 这样子看银行存款就是50171.31%2B704.32=50875.66
那老师,这个计提的时候,计提的应付职工薪酬是包含个税和保险,一起计提是吗?
您好可以打包计提的,谢谢
情况是这样的,个税,保险,没有在工资表里体现出来,工资,个税,保险的单据是分开做出来的,工资个税保险我全部计提,然后再按照老师的分录来分别冲减,是这样理解吗?
您可以这么去理解的。谢谢 做的细的话,是那样子的,谢谢