扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
老师,单位为员工缴纳个税的分录怎么做?
老师.单位为员工缴纳的意外险,开具专票,怎么做分录
老师您好,我们单位社保是当月缴纳,下月扣除员工的,然后有的员工在外面缴纳了社保,单位给补总共缴纳社保一半的金额,每个月做分录要怎么做?
老师您好,我们单位社保是当月缴纳,下月扣除员工的,然后有的员工在外面缴纳了社保,单位给补总共缴纳社保一半的金额,每个月做分录要怎么做?
老师好,一般纳税人企业给员工缴纳的养老保险,分单位和个人部分,这个怎么做会计分录呀?
老师,公司要减资,注册资金5000万,减到650万,未分利润为负数-660万,这个退回股东的钱咋算
老师,我是加油站,一般纳税人,收入有普票,专票还有无票,对于我开普票和老师,劳务派遣公司开专票,工资组成有工资,社保,劳务费,请问这个发票我怎么开,收票方是银行,
老师好,请问其他应收款二级科目有个借方的社保挂账要怎么冲账
老师,有个问题想咨询下,我们公司另外一个分公司接项目,甲方一直没钱付款,公司都注销了,现在化债要付款了,我们可以用另外一个分公司开票去结账不呀
老师,银行承兑汇票提前取现手续费高吗?
公司有一批货,要运到外地港口,快递公司包装不合规,托盘损坏,不能进港,重新换托盘装货这个费用快递公司转账给我们了,我们要给对方开票,开什么税目
抖音团购,使用代金券怎么做账?
老师,从代账公司接过来的账,可以新建账套吗?如果可以新建账套应该注意什么问题?
股权转让,个人跟公司有什么不同,哪种交的税更多,就是转让给个人跟转让给公司哪个要交更多的税
老师,A 票,然后部分红冲了,开了红字发票B票,但是现在又不需要红冲了,那B票还能再红冲么?还是说只能重新把原来红冲的再开出来
不需要计提吗?
发放工资以及实际缴纳的时候做凭证,不需要计提
扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32 贷:银行存款704.32 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资50875.66 贷:银行存款50875.66 应交税费-个人所得税704.35
老师,不平
工资50875.66元是总的工资
计提:借:管理费用 50875.66 贷:应付职工薪酬-工资50875.66 借:借:应付职工薪酬-工资50875.66 贷:银行存款50171.31 应交税费-个人所得税704.35 扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32 贷:银行存款704.32
您实际发工资怎么回事50875.66呢? 比如说您要发10元钱,扣税1元,那么实际发放就是10-1=9元
老师,银行存款还是多了704.32元。
计提的工资要是包含个人所得税那么银行余额就能对上,如果不包含个人说的税,所付的原始凭证数额就对不上了
银行存款没有多2704.32元呐; 计提:借:管理费用 50875.66 贷:应付职工薪酬-工资50875.66 借:借:应付职工薪酬-工资50875.66 贷:银行存款50171.31 应交税费-个人所得税704.35 扣缴的时候:借:应交税费-个人所得税704.32 贷:银行存款704.32 这样子看银行存款就是50171.31%2B704.32=50875.66
那老师,这个计提的时候,计提的应付职工薪酬是包含个税和保险,一起计提是吗?
您好可以打包计提的,谢谢
情况是这样的,个税,保险,没有在工资表里体现出来,工资,个税,保险的单据是分开做出来的,工资个税保险我全部计提,然后再按照老师的分录来分别冲减,是这样理解吗?
您可以这么去理解的。谢谢 做的细的话,是那样子的,谢谢