同学,你好,是钱少了吗?
老师,我公司之前的账务是交给代理记账公司做的,9月份收回来自己做账,发现账面上银行存款余额和实际的银行存款余额对不上,账面上的余额比实际的银行存款余额少了1万多,去查之前的账目,每个月都差一直到1月份才对的上,这种情况怎么处理
老师,我想问一下,就是公司8月份做的记账与实际手上的余额少了一万多,然后这比数要怎么做账,就是这比数应该要收入的钱不见了,各种原因找不到,怎么做到以后的账去
老师,您好,我们这边收到随货一起到的专票,实际收货比发票数量要少,付款也是按实际收到数量付款,后续已不在购入,税额也全部抵扣了,这个应该怎么做账呀?
老师,您好,我想请问一下,我们汇票一直没有做账,然后账上就一直挂着应收应付,实际上是已经收到了钱的。但之前是财务公司做的,现在要我销账,我要怎么去销呢?
我想问我们的收入是老板收到pos机上的,收了一万元,然后再转入公账,这样存在手续费。实际到公账少的我做账时候把手续费我就记入收的现金,那手续费那块需要账务吗?怎么做
老师,直播行业是给税务局上传收入吗,主播的个税不是公司报的,是别的平台报的,这样有风险吗
请朴老师解答,老师我想请问一下,画红笔的地方,计算增值税的时候,契税为什么不扣
老师,个税是按一年的累计收入核算吗,
老师好如果预收减少900那资产负债表就不平了,怎么调,预收减少是因为预收结转成收入了
老师,我账上有个A单位欠我货款,但是这个钱是由B单位来还的,他们两个是一个法人,那这个需要准备一个什么证明吗?
聘用的员工是退休人员,已经退休了又出来打工,工资怎么申报?是在劳务费那里申报吗?需要按照劳务费扣除个税吗?
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
是的,实际业务要收到的款,与账上的款不符合
这个因为金额不小,最好找一下原因,如果找不到,可以做到待处理财产损溢科目,找不到原因的话,做管理费用处理 借待处理财产损溢 贷现金 借管理费用 贷待处理财产损溢
就是一直亏损在公司的账户上吗,因为是新公司,这边也还没开始去做会计分录那些,只是用Excel做收支明细报表
如果是这样,向领导说明原因,处理了或是就放着别管了,