你好 是的 红冲的进项的

增值税销项税那张表,收入那一栏,是本月开票金额和红冲的合计吧?为什么系统带出来的只是开票金额,因为当月我们红冲了,可是红冲金额并没有带出来
增值税附表二中进项税额转出的金额是什么意思,6月份有开过发票给客户,10月份退回来冲红了,是不是冲红的发票金额?
6月份开出了一张专票,给客户邮寄过去了。7月初客户给退回来,原因是发票商品名称不对,要求重开,公司又给开了一张同金额专票出去,退回来的专票8月份还可以作废红冲吗?
9月开了一张10万的专票,10月份也交了税费,可是客户把货退了、也把票退了回来、我就红冲了该发票、到了2022年一月份要报税时,增值税申报表的金额是负数,税额也是负数,我该怎么申报好
老师,7月份开票8月份冲红后,在报8月份的税时,除了增值税能填负数冲回来,附税金额能冲回来吗?还是说不给退赋税金额
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
残值抵税,这个在现金流量中属于投资活动,但是在管理利润表里面税后经营净利润,是不是应该要包括进去?与长期资产相关的都不属于经营的吗?那资产处置损益好像又算,整的我有点不明白了
安装门窗可以开现代服务安装费吗
建筑业,一般纳税人,6000多的打印机和5000多的测量仪是一次性进费用还是入固定资产?
2025年退了2024年的一笔收入1800 怎么做分录比较合适
买车的车辆购置税可以凭完税证明做在车辆的固定资产成本里面吗?
老师请问一下,我们平常都是开机动车销售发票,现在4S店开专票给我们,我也开专票给下游,让下游开机动车发票,应该可以吧
那这里为什么要填写数据?
附表三为什么要填数据
你好 差额抵扣的需要填写的
什么是差额抵扣
收入减去成本缴纳增值税
为什么还要缴纳增值税?不应该退回吗?我开给对方发票对方认证了,现在冲红,不应该是退回增值税吗?
你好,是退回来截图你的主表看一下。
我把截图全发过来老师帮我看看
我该填怎么填数据
进项数据不对 主表少了很多的
对,我应该怎么填?填哪里?
你好,你保存一下你的附表二主表应该是修改不了。
附表二进项税额转出那里数据删掉吗?
不是删除进项转出,是你的进项税额需要保存一下,你保存一下试一试。
填哪栏里?
申报的是对的,你保存一下。
你的什么业务需要进项转出?
你现在进项发票和你认真的清单的税额是一样的吗?
增值税附表二中进项税额转出的金额是什么意思,6月份有开过发票给客户,10月份退回来冲红了,是不是冲红的发票金额?
6月份开给客户的销项发票,对方已经认证了,10月份冲红退回了,
不允许抵扣的增值税 是的需要红冲你们的销项负数