你好 是的 红冲的进项的
增值税附表二中进项税额转出的金额是什么意思,6月份有开过发票给客户,10月份退回来冲红了,是不是冲红的发票金额?
6月份开出了一张专票,给客户邮寄过去了。7月初客户给退回来,原因是发票商品名称不对,要求重开,公司又给开了一张同金额专票出去,退回来的专票8月份还可以作废红冲吗?
9月开了一张10万的专票,10月份也交了税费,可是客户把货退了、也把票退了回来、我就红冲了该发票、到了2022年一月份要报税时,增值税申报表的金额是负数,税额也是负数,我该怎么申报好
老师,7月份开票8月份冲红后,在报8月份的税时,除了增值税能填负数冲回来,附税金额能冲回来吗?还是说不给退赋税金额
你好老师。我公司有张进项票税额四月份留抵退税时已经退过,六月份发现该发票型号不对,对方拿回去已红冲。申报时这个红冲的金额该附表(二)填列在进项税明细表哪一列里。
某企业从事汽车维修和零部件销售,20xx年的应纳税所得额为500万元。该企业员工为400人,资产总额为6000万元,适用25%的企业所得税税率,如果该企业在20xx年年初就预测到这个结果,试帮助该企业从税率角度进行筹划以降低企业所得税税负。
会费票据发放机关是哪里?
老师,建筑装饰公司(一般纳税人)可以开3%劳务发票吗
个体户吊车是在经营者名下,没有在##经营部名下,开进来的油票可以算成本吗
挂靠老板提供进项发票给我们,问我们这边需要什么进项发票,我根据什么来定义我们公司需要什么进项呢?
一般纳税人销售商品,货物开了13点的专票,现在客户让运费也写到合同里面,一起打到对公账户里面,那是不是运费到时候我也需要交纳13个点的税,合同里面如果写了运费多少钱不含税,那运费还用不用出税
单位人员保险费我们全额承担。个人扣部分之前记入的其他应收现在汇算清缴了我能不能把账改下把其他应收部分记到营业外支出还是怎么入账,
公司进雪糕,2000支计3280元,实付2560元,请问做入库单时按打折后金额填单还是?
老师,补报以前年度的个税只能去国税办理吗
老师,您好,总公司设立的分公司,分公司营业部,营业部要自己报税吗?还是总公司一起给报
那这里为什么要填写数据?
附表三为什么要填数据
你好 差额抵扣的需要填写的
什么是差额抵扣
收入减去成本缴纳增值税
为什么还要缴纳增值税?不应该退回吗?我开给对方发票对方认证了,现在冲红,不应该是退回增值税吗?
你好,是退回来截图你的主表看一下。
我把截图全发过来老师帮我看看
我该填怎么填数据
进项数据不对 主表少了很多的
对,我应该怎么填?填哪里?
你好,你保存一下你的附表二主表应该是修改不了。
附表二进项税额转出那里数据删掉吗?
不是删除进项转出,是你的进项税额需要保存一下,你保存一下试一试。
填哪栏里?
申报的是对的,你保存一下。
你的什么业务需要进项转出?
你现在进项发票和你认真的清单的税额是一样的吗?
增值税附表二中进项税额转出的金额是什么意思,6月份有开过发票给客户,10月份退回来冲红了,是不是冲红的发票金额?
6月份开给客户的销项发票,对方已经认证了,10月份冲红退回了,
不允许抵扣的增值税 是的需要红冲你们的销项负数