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支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?

2020-11-05 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 16:55

你好!抵扣的时候再做抵扣的分录

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快账用户2158 追问 2020-11-05 16:57

有些人是直接一起做,应交税费借方有余额。这样做不对吗?如果抵扣的时候在做抵扣的分录的话计入管理费用的很可能忘记抵扣。

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齐红老师 解答 2020-11-05 16:59

你好!如果当月抵扣,就当月做

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快账用户2158 追问 2020-11-05 17:02

不是当月抵扣,还不用抵扣。有的会计就是先做抵扣的分录,应交税费-应交增值税借方有余额。

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齐红老师 解答 2020-11-05 17:14

你好!这样不好,跟实际不符,不符合权责发生制

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你好!抵扣的时候再做抵扣的分录
2020-11-05
您好,这个你们计提增值税的时候一起做就行了
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同学,您好,做的没有问题
2020-10-16
你好!应该做分录: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用(冲减管理费用)
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你好,你也可以结转到结转到转出未交增值税
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