同学,您好,做的没有问题
实物zhongw购税控系统、技术维护费时:借:管理费用。贷:库存现金。 借:应交税费-应交增值税 借:管理费用 红字 这个抵税的分录是什么时候做?
购买增值税控系统技术维护费实际申报增值税时做账借:应交税费-进项税 贷:管理费用-办公费 这样对嘛
支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?
请问税控盘技术维护费分录是不是 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 贷:管理费用
老师,税控系统技术服务费的分录 借:管理费用 贷:银行存款(或库存现金) 然后抵减增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入,这样对吗?
老师,我们公司是总代理,本次联合二级代理在一家酒店开会议,以我们公司名跟酒店签合同,但产生的费用(包括用餐和会议费用)一起分摊,总共有六家公司,这些代理商需要把分摊款支付给我们。目前已经以我们公司名义付完全款给予酒店,酒店也给我们公司开了发票,那代理商给我们支付的分摊款我们怎么开发票给他们?如果开分割单给他们,那分割单怎么个分法?假如总额是10万元,每家分割2万元,那分割单怎么填
需要计提,老师讲课的时候也有计提。但是算3月份本年利润的时候没有减掉第一季度的所得税费用。那1-3月份的所得税费用,应该怎么处理呢,计算3月份本年利润时要不要放在3月份当费用减掉
老师资产负债表的未分配利润是付的79866.82而利润表本年累计金额是付的47772.4,老师这两者是什么关联了
瑶柱,虾米这些初级水产加工品税率是9%吗?
来个会分析心理的老师,我来这个新事务所是项目经理职位,来笫一天就上项目了,昨天笫一次在所里办公,老同事让我帮忙编他们之前报告索引,一开始给了两本,在催我,后面又给了一本,赶下班三本编完了,昨天她给一男的经理给笫二次时,男经理直接跟她吵起来了,但她今天又来找我了,还给我给了两本超厚的,上午我说我在忙,下午离下班一小时了,又往我桌子上放了两本,说是急要,让我编下,我看了一下,没坑声,下班直接走了,老师,会不会得罪这个同事,她是不是觉得昨天我很老实,才今天继续这样?
老师,我们是洗浴,用10000元的门票顶账了,这个收入是把票给对方就就确认,还是等对方来消费在确认
2024汇算清缴表中委托研发加计扣除合同在2025下半年备案,这个合同能否享受加计扣除?
请问制造业无账乱账从无聘请会计人员,外账是代账处理,24年开始生产的,应收应付该如何对账。是收集资料从头做起吗。
老师,我来这个新事务所是项目经理职位,来笫一天就上项目了,昨天笫一次在所里办公,老同事让我帮忙编他们之前报告索引,一开始给了两本,在催我,后面又给了一本,赶下班三本编完了,昨天她给一男的经理给笫二次时,男经理直接跟她吵起来了,但她今天又来找我了,还给我给了两本超厚的,上午我说我在忙,下午离下班一小时了,又往我桌子上放了两本,说是急要,让我编下,我看了一下,没坑声,下班直接走了,老师,会不会得罪这个同事,她是不是觉得昨天我很老实,才今天继续这样?
预收账款不开票如何平账
抵税的分录需要什么时候做?
还没有销项。
什么时候抵扣什么时候做就可以了
那直接计入管理费用,忘了抵扣怎么办。
这个一般不会忘记的,如果忘记了,企业不做抵扣,不享受这个政策了。
要不现在不抵税但是可以先做,借:应交税费-应交增值税 借:管理费用 红字 吗? 先做会怎么样?不符合会计准则吗?
同学,您好,这个不可以的。
那为什么很多会计都这么做呢?有的会计购买时直接做,借:应交税费-应交增值税。贷:库存现金。
同学,您好,这个是不可以的,政策没有这样的。