你好 你的理解正确 不需要发票
老师我想问一下,我们出差人员会有餐补。餐补部分的金额是不是不需要提供发票直接计入差旅费?
老师,我们公司差旅费制度规定出差一天有60块餐补,请问这部分需要员工提供餐饮发票吗?如果可以不提供发票,这部分钱需要帮员工代扣代缴个税吗?
老师,员工出差有餐补那部分不用提供发票,是入差旅费还是福利费?
老师好,我还想问一下,我们公司规定的餐补一次200,差旅费员工会开发票,但是餐补肯定没有发票,这种直接用对公账户一块转到员工的私人卡,会不会有风险呢?允许这样操作吗?
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销,但是差旅费有发票,餐补没有发票,请问我要怎么做账呢?税务不是规定没发票不能报销吗,我要是一块计入管理费用,但装订的凭证少发票啊
这个费用直接计入差旅费吧
是的!你的理解正确!
不用纳税调增吧
不需要进行纳税调整