你好,应付职工薪酬-福利费 的贷方金额,只是计提还没有支付,是这样吗?
应付职工薪酬-福利费 的贷方金额 现金流量表怎样填
现金流量表中支付给职工的工资和福利费是填应付职工薪酬科目的贷方额还是借方额?
请问老师,现金流量表中支付的职工薪酬根据本月应付职工薪酬的贷方填列吗?
请部现金流量表里的“支付给职工的工资”是应付职工薪酬和管理费用-福利里的借方还是贷方?
现金流量表应付职工薪酬是填借方金额还是贷方金额
其他应付款额度大了,实际老板从公账上面提现了,同时,也有一些发票进来,库存现金支付的,可不可以直接把这个金额充那个库存现金啊?
外账低于500的现金没有发票,可不可以做进去?
老师,我从2月份期末现金及现金流量等价物余额的本期金额和本年累计金额对不上,怎么找啊,太难了
老师,跨年退货需要调上一年的帐吗,还是只调整报表。
老师,为啥我的税费认定信息里面有第3项和第4项?我看还是主税,我们是贸易公司,这两项我要申报吗?
3月在电子税务局已经提交了利润表,现在发现算的不对,现在怎么改
老师投进去的投资款是可以做实收资本,除了钱可以做实收资本,其他还有哪些可以做实收资本?谢谢。
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师
也支付了
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利 借:应付职工薪酬-福利 贷:银行存款
你好,支付了就计入支付给职工以及为职工支付的现金流量栏次
那老师 现金流量表中的购入固定资产支付的现金和资产负债表中的固定资产原值是一样的吗?
你好,这两个不一定完全一致的