如果说你审计把这个分录都给你写好了,你直接按照他的分录处理就可以了,你是什么意思没太明白。
老师,我想请问您一下,审计报告出来的时候,审计把调整分录都给我们写好了,我这边调整好以后,怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确,需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
您好,老师,应交税费年末的余额在贷方,但是申报时,有留抵的税额,不用交税,我查看了下,是以前的会计做账时进项税没有做进去,这要怎么调整才能让申报表和账上一致,我要怎么做调整的分录
老师,我拿我的报表跟审计的去年报表比对期初未分配利润是对上了,可是最后我6月的资产总额比右边的少一个金额,这个金额正好是我在账里面调整的关于期初未分配利润的数据,能帮忙分析一下,我需要怎么做下调整分录不
老师您好 我们出借资金。年末审计审核的时候让我们补计提利息 做的分录是财务费用 利息收入 后来发现是错误的。但是报表不能更改 现在汇算清缴的时候要把这个财务费用利息收入冲减掉 纳税申报表怎么填写呢 调整那张表
老师,你好,所有的往来余额是负数的都要重分类一下科目,所以报表数字按重分类之后调整,做审计报告的要求,那这个调整后原来的财务报表和调整后的报表余额会不一样,但是,我之前申报的政府项目已经填写的财务报表和这个就不一样了,怎么办。
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?
我是按照他们的分录处理了,就是不知道做好以后怎么样检查,是不是可以像资产负债表和利润表检查勾稽关系一样,也有可以检查是否正确的办法
就是有没有可以查看财务软件里余额表明细然后和他们的报表能核对的地方
首先啊,你看一下你这个调整之后是不是涉及到以前年度损益调整。如果说涉及到以前年度损益调整,你这个就按照调整之后的各个科目余额去进行财产清查就可以了。如果说不涉及到以前的,按照正常的报表关系去处理。
涉及到以前年底损益调整了,我也调整好了。我知道怎么做分录 就是不知道有没有检验的方法
老师,比如我账上的财务报表和审计的报表是需要调整利润810833.99,那么我调整好以后怎么样才能检查是不是正确。
那你这个以前年度损益调整的话,调整之后,你这个报表的国际关系,他就会有一个差额,差额就是这个以前年度损益调整的金额。