你好同学,这个你需要做凭证转出来同学。就是借:**那些新科目

有个单位一直挂的是其他应付款科目,最近付给对方承兑,做了应付票据科目,而用友里面应付票据是属于供应商的,在导这个单位往来时,两者不能同时导出,一个在供应商明细账,一个在客户明细账,想合并为客户明细账,怎么调?
今天添加客户本来应该在客户往来里面添加,我直接在应收账款二级科目里面添加了,导致应收账款往来里的所有客户都到刚添加的这个二级科目里面了,怎么办
我写的分录跟答案的不一样,我写的是不对的,应收账款没有写二级科目,我在辅助核算里面所有供应商我都加上去了,实操科目增加的时候应付账款没有要求添加二级科目,那答案上的二级科目是怎么来的?如果是辅助核算里面的,又是怎么操作的?
请问短期借款科目下怎么设置二级科目,假如有从企业借的,有从银行借的,有从个人借的,在添加二级的时候,辅助核算那个地方需要勾选吗?(辅助核算有个人往来,客户往来,供应商往来等等)
建账时,在期初设置的时候,应收账款客科目的二级科目设置时“应收往来客户”下面增加科目,明细时,显示的科目名称是“中央银行1” 为什么不是“应收客户往来”呢? 视频教程也是显示“应收客户往来”。我也是跟着视频一步一步操作的,我为啥显示“中央银行1”
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师,具体怎么做呢
我打一个比方吧,比如,你现在自动转成了 应收账款-88公司 而你需要的是这个公司是应收账款--77公司 借:应收账款-77公司 贷:应收账款-88公司
老师,我现在是增加了客户,这个客户成二级科目了,其他的客户成二级科目的明细了
你好同学就是这样的同学 你原来一级科目里的现在在第一个里,你直接转入具体的明细里
那是一个客户光转余额还是转每笔交易,如果光转余额是不是就看不见每笔交易了
您好同学,只能转金额同学,过程要去看原来的科目
那老师,是转完后添加的那个应收账款二级科目也不能删除对吧
您好同学是的不能删除了同学