同学你好,目的是不用缴纳企业所得税。

企业单位收到的专项应付款,在收到时借银行存款,贷专项应付款,发生支出项目时据实入账,同时将专项应付款结转入资本公积,那民非组织收到的专款该如何做,主要就是发生支出项目时,后面怎么结转,民非会计准则又没有资本公积这科目
国有企业,把专项收入转入资本公积的目的是什么
自收自支事业单位及国有企业的资本公积科目可以用来核算什么?国家投入建设的房屋等固定资产能不能记入资本公积?
财政资金专用项目验收形成的资产是入资本公积吗
老师,您好!其他应付款这个科目贷方,可以转入实收资本吗?还是转入资本公积?需要什么手续才能将这个科目转入资本公积?未来资本公积如何转增实收资本?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗